你好 附表三填写扣除 扣除的成本在表三本期发生额和实际抵扣金额里面 别在附表一

1.服装工厂,初创,做内账,老板需要知道进出账,应收应付,每月利润率,利润表,还有员工工资核算,大概百来人的样子,这些需要用到什么软件吗?大概就是这些(仓库有Erp系统) 2.另外开票,报税,做账交给代账公司,我负责对接,这个应该跟电商没有关系吧,老板今天提到电商开票,税务问题,有点懵 3.这样的企业能去吗,感觉不能给简历加分
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
育苗企业账务处理学什么课程?
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
是的,我想问的是:填写了扣除成本后,自动生成的应纳税额跟实际开票的总税额不一致,报表无法成功申报
附表三截图看下的
附表三我填了,主要是四舍五入出来的应纳税额跟开票的不一样啊
表三,先保存,然后去保存。附表一看下什么提示。
保存完表三就是去表一填写服务项目本期实际扣除金额,填写好后,系统生成的销项应纳税额和实际开票的不一致,图片我最初都发了的
附表一的13和14,它都是自动的,但是你出来的这个数据不对。 怀疑你这个附表饭没有保存。
怀疑你的附表三没有保存,所以我说让你再保存试一下,要么你就退出去重新进,然后再填写试一下。
我保存了,很多次,我表达的不是系统算错,是跟开票税额有误差无法申报,您可以看明白吗?是他表一12栏628400.1元-扣除额595701.15元=32698.95元,这个32698.95元/(1+5%)*5%=1557.09元!我开发票时并不是只开了一份发票,多份发票税额存在四舍五入的误差,实际开票是1557.12元
14列自己能修改不 或者 第二列修改 第二列和你13列 一致
修改14列后申报会失败,提醒不一致,我从最初问的就是怎么解决这个问题,老师
你看你的图片没有修改 09改12
就是显示的不一致,申报失败,老师
四舍五入的这个差异,你点确定看下能强制申报吧。
点击确定后是申报失败,不能强制申报呢
你带着纸质的去税务局那边申报。
那边可以忽略这个差异的
你当时发票的就是12 也是开票系统算出来的吗
是开票系统算出来的,因为60多万的发票不是同一家公司的,是十几份发票合计的
如果不在一张发票上会出现这种差异,你可以去税务局申报。