你好,这个金额这么大我觉得还是计入到固定资产。
老师 购买桌椅分了两次付款,请问第一笔分录能不能写借方:管理费用-办公费,贷方:银行存款? 还有一个问题,购买固定资产没有发票,分比例付款的,分录要怎么做呢?
老师买了桌子办公室桌这些是不是计入固定资产。 分录接固定资产 贷银行存款 次月计提折旧 借管理费用 贷累计折旧—办公设备
73000元买的办公桌和办公椅,能不能直接借管理费用,贷银行存款,还是说得入固定资产呢?
购买的办公桌椅和电脑,金额都不超过5000,你是直接走费用还是入固定资产?怎么处理合适?
请问公司入了台手机8千多,可以直接借管理费用办公费 贷银行存款吗?不计入固定资产
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
请问,注销公司,退还股东去年年度的实收资本,应该如何做账务处理?
你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元(没做任何会计分录),本月(10月)结转完应缴纳的增值税是389.76元(分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)389.76 贷:应交税费-未缴增值税 389.76 ,申服完以后进项留底还有0.63元,像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊?
去税务局更改重置报税和个税得账号和密码都需要带什么?营业执照上是分公司没有法人只有负责人
老师您好,请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元,我在填写10月份企业所得税申报时,第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗,第二行实际支付工资需要填入这3万吗?
金蝶kis迷你版出纳扎帐8月账期,扎帐日期12月份,而且不可选择。反结账以后再扎帐日期就会到下个月
车子都是老板朋友在用,费用收入都是老板朋友的,但是他未把车子移出,直接发票抬头销售方是公司,收入是老板朋友个人的
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万,做销售凭证,是按全额入主营业务收入吗?不需要做应交税费这个科目?怎么做凭证是正确的?
这个应该怎么填写,借贷不平
月月折旧吗?
对,这个是按月计提折旧的。
可不可以计入周转材料
这个并不属于周转材料,我觉得不用计入周转材料。
那只能计入固定资产月月折旧了
对这个计入到固定资产里面就行。
不是说500万以下能一次性计入费用吗?
一次性计入费用,那个是在填表的时候,基础费用账上还是按月计提折旧的。
那这是有办公桌有办公椅,还有餐桌,一样一样分开计提折旧呢还是计入一样计提折旧
这个我建议你还是分开比较清楚一点。