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写出下列业务会计分录。 (1)职工出差归来,报销差旅费850元,原借款1000元, (2)从银行提取现金1000元, (3)销售商品50000元,销项税额8500,款已收存银行, (4)报销职工教育培训费5000元, (5)申请办理银行汇票20000元

2021-12-06 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 12:26

同学, 借 管理费用 差旅费 850 库存现金 150 贷 其他应收款 1000

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齐红老师 解答 2021-12-06 12:27

借 库存现金 1000 贷 银行存款 1000

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快账用户9619 追问 2021-12-06 12:31

那老师,后面几个呢?

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齐红老师 解答 2021-12-06 13:47

借 银行存款 58500     贷 主营业务收入 50000          应交税费 应交增值税 销项税 8500

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齐红老师 解答 2021-12-06 13:48

借 管理费用-培训费 50000      贷 银行存款 50000

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齐红老师 解答 2021-12-06 13:48

借 其他货币资金 20000     贷 银行存款 20000

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同学, 借 管理费用 差旅费 850 库存现金 150 贷 其他应收款 1000
2021-12-06
你好 老师正确处理中 ... 
2023-05-15
您好 请问是需要写分录么
2023-05-27
你好 1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。 借:银行存款,贷:短期借款 2、以银行存款20000元购买设备一一台。 借:固定资产,贷;银行存款 3、将资本公积8000元转增资本。 借:资本公积,贷;实收资本 4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。 借;其他应收款,贷:库存现金 5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 6、将多余库存现金2000元存入银行。 借:银行存款 ,贷:库存现金 了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款 借:应付账款,贷:应付票据 8、将盈余公积15000元转增资本。 借:盈余公积,贷;实收资本 9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。 借:管理费用,贷:库存现金 10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款,银行存款 11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。 借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 13、收回应收账款50000元,存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 14、用银行存款支付本月电费1500元。 借:制造费用等科目,贷:银行存款 15、从银行提取现金25000,以备发放工资。 借:库存现金,贷:银行存款 16、用现金25000发放职工工资。 借:应付职工薪酬,贷::库存现金 17、用银行存款支付销售费用610元。 借:销售费用,贷:银行存款 18、以银行存款偿付应付账款25000元。 借:应付账款,贷:银行存款 19、收到包装物押金5000元,存入银行。 借:银行存款,贷:其他应付款 
2022-11-29
你好 1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。 借:银行存款,贷:短期借款 2、以银行存款20000元购买设备一一台。 借:固定资产,贷;银行存款 3、将资本公积8000元转增资本。 借:资本公积,贷;实收资本 4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。 借;其他应收款,贷:库存现金 5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 6、将多余库存现金2000元存入银行。 借:银行存款 ,贷:库存现金 了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款 借:应付账款,贷:应付票据 8、将盈余公积15000元转增资本。 借:盈余公积,贷;实收资本 9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。 借:管理费用,贷:库存现金 10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款,银行存款 11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。 借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 13、收回应收账款50000元,存入银行。 借:银行存款,贷:应收账款 14、用银行存款支付本月电费1500元。 借:制造费用等科目,贷:银行存款 15、从银行提取现金25000,以备发放工资。 借:库存现金,贷:银行存款 16、用现金25000发放职工工资。 借:应付职工薪酬,贷::库存现金 17、用银行存款支付销售费用610元。 借:销售费用,贷:银行存款 18、以银行存款偿付应付账款25000元。 借:应付账款,贷:银行存款 19、收到包装物押金5000元,存入银行。 借:银行存款,贷:其他应付款 
2022-11-29
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