同学, 借 管理费用 差旅费 850 库存现金 150 贷 其他应收款 1000
写出下列业务会计分录。 (1)职工出差归来,报销差旅费850元,原借款1000元, (2)从银行提取现金1000元, (3)销售商品50000元,销项税额8500,款已收存银行, (4)报销职工教育培训费5000元, (5)申请办理银行汇票20000元
1.分录题2022年6月,次贝商设备有限公司发生的经济业务所涉及的部分内容如下:1、从银行提取现金1000元;2、以现金支付办公费900元;3、销售商品取得收入100000元,存入银行;4、以银行存款偿还前欠某公司货款20000元;5、购进原材料价值16000元,货款未付。6.职工高洋出差预借养旅费1500元,以现金支付。7.从银行借入半年期款项用以归还A公司货款20000元。8.购入原材料65000元,用银行存款支付。请根据上述经济业务编制会计分录
1.分录题2022年6月,次贝商设备有限公司发生的经济业务所涉及的部分内容如下:1、从银行提取现金1000元;2、以现金支付办公费900元;3、销售商品取得收入100000元,存入银行;4、以银行存款偿还前欠某公司货款20000元;5、购进原材料价值16000元,货款未付。6.职工高洋出差预借养旅费1500元,以现金支付。7.从银行借入半年期款项用以归还A公司货款20000元。8.购入原材料65000元,用银行存款支付。请根据上述经济业务编制会计分录
1.分录题2022年6月,次贝商设备有限公司发生的经济业务所涉及的部分内容如下:1、从银行提取现金1000元;2、以现金支付办公费900元;3、销售商品取得收入100000元,存入银行;4、以银行存款偿还前欠某公司货款20000元;5、购进原材料价值16000元,货款未付。6.职工高洋出差预借养旅费1500元,以现金支付。7.从银行借入半年期款项用以归还A公司货款20000元。8.购入原材料65000元,用银行存款支付。请根据上述经济业务编制会计分录
1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。2、以银行存款20000元购买设备一一台。3、将资本公积8000元转增资本。4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。6、将多余库存现金2000元存入银行。了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款8、将盈余公积15000元转增资本。9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元13、收回应收账款50000元,存入银行。14、用银行存款支付本月电费1500元。15、从银行提取现金25000,以备发放工资。16、用现金25000发放职工工资。17、用银行存款支付销售费用610元。18、以银行存款偿付应付账款25000元。19、收到包装物押金5000元,存入银行。以上这些做会计分录
进项勾选提交不够可以继续勾选提交吗还是必须一次勾选
你好 想问一下关于发票额度调整,上传资料,请问固定资产是提供购买固定资产的发票吗?
算7月份的工资,员工每月公休是4天,7月份请假了5天,工资结构是2800的底薪➕200全勤,他的工资是多少呢
老师,钱收不回来,坏账要怎么做?要交税吗?
老师,我们公司2023年开了9万的进项发票,税务局现在要我们把发票重新做账,扣税,这个账我怎么调整或者处理
老师这边公司帮其他公司付了车辆保险款,做账做应收账款还是其他应收款
公司和大学签订研究生联合培养合作协议,学校的研究生入职我们公司研发部门实习,我们支付学校一笔联合培养费用。这个研发费用入什么科目合理呢?入培训费还是捐赠赞助费?学校给我们开的票一半是培养费,一半是捐赠发票。
老师好,有两个问题,麻烦解答, 1,7月开的发票有一部分不能确认收入,这部分增值税有什么办法可以冲销吗? 2,还有一张2019年的进项票没有勾选,现在还可以勾选吗?
老师,您好,公司是一般纳税人,4月份异地缴款,5月份缴纳的税款,然后我报7月份税时,抵扣了4月份异地缴款的税额,请问增值税,还有附加税科目录入几月份呢?我录入到7月份账里可以么?
老师,新企业小规模股东投资款多打了钱给公司,怎么处理?
借 库存现金 1000 贷 银行存款 1000
那老师,后面几个呢?
借 银行存款 58500 贷 主营业务收入 50000 应交税费 应交增值税 销项税 8500
借 管理费用-培训费 50000 贷 银行存款 50000
借 其他货币资金 20000 贷 银行存款 20000