该企业2018年8月应交纳的增值税额=123600/1.03*3%=3600

某企业为增值税小规模纳税人,20X8年8月购入原材料取得的增值税专用发票注明价款为10000元,增值税税额为1300元,当月销售产品开具的增值税普通发票注明含税价款为123600元,适用的征收率为3%。不考虑其他因素,该企业20X 8年8月应交纳的增值税税额为多少? A 3600 B 3708 C 2000 D 2108 这个怎么算?应用的公式是什么?知识点又是什么?麻烦老师写清楚。谢谢。
企业为增值税小规模纳税人,2019年8月购入原材料取得的增值税专用发票注明的价款为10000元,增值税税额为1300元,当月销售产品开具的增值税普通发票注明含税价款为123600元,适用的征收率为3%。不考虑其他因素,该企业2019年8月应缴纳的增值税税额为()元 A3600 B 3708 C 2300 D2108 这道题为啥不做销项税额-进项税额
某企业为增值税小规模纳税人,2018年8月购入原材料取得的增值税专用发票注明价款为10 000元,增值税税额1 300元。当月销售产品开具的增值税普通发票注明含税价款为123 600元,适用的征收单3%. 不考其他因素, 该企业2018年8月应交纳的增值税额为()元。
业为增值税小规模纳税人,2018年8月购入原材料取得的增值税专用发票注明价款为10000元,增值税税额为1600元。当月销售产品开具的值税普通发票注明含税价款为123600元,适用的征收率为3%。不考虑其他因素,该企业2018年8月应交纳的增值税税额为()元。这里计算为什么没有算入1600的增值税?
54.【单选题】某企业为增值税小规模纳税人,2019年8月购入原材料取得的增值税专用发票注明价款为10000元,增值税税额为1300元。当月销售产品开具的增值税普通发票注明含税价款为123600元,适用的征收率为3%。不考虑其他因素,该企业2019年8月应交纳的增值税税额为()元。(2019年改编·1.5分)A.3600B.2408C.3708D.230055.【单选题】某企业为增值税小规模纳税人。该企业购入一批原材料,取得增值税专用发票上注明的价款为150万元,增值税税额为19.5万元;另支付运费1万元,增值税税额为0.09万元。不考虑其他因素,该批原材料的入账成本为()万元。(2018年改编·1.5分)A.151B.170.59C.170.5D.151.09
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
老师,1.03怎么算出来的
该企业2018年8月应交纳的增值税额=123600/(1%2B3%)*3%=3600
老师,这个公式我还是没咋看懂,题里购入原材料价税两个数值是没用是嘛
小规模纳税人不可以抵扣进项税额
123600为什么要除(1+3%)? 直接123600×3%不行嘛
开具的增值税普通发票注明含税价款为123 600元,这里说了是含税价格
明白啦,感谢老师的耐心解答
不客气,麻烦给予五星好评