你好 先做固定资产退货的分录 借:应付账款等科目,贷:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额) 然后把计提的折旧冲销 借:累计折旧,贷:管理费用等科目

求助!企业因不属于非正常损失范围的固定资产提前报废,该固定资产抵扣了进项税,且该固定资产已计提折旧40%,不属于旧货的范畴,无清理残值收入,该固定资产清理的增值税如何处理?
老师,固定资产退货,已抵扣进项,已计提折旧分录如何处理
请问21年的固定资产设备已认证抵扣,用友卡片也已折旧,现在设备有问题需退货,收到红字发票要如何入账?资产卡片要如何处理
老师你好,我公司22年购进固定资产已入账并已计提折旧(如下分录),现需要作废该固定资产、折旧,请问如何做分录? 借:固定资产 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:累计折旧
老师固定资产已经计提完折旧之后要怎么做分录处理呢?
现在工作好找不?就业情况如何
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
直接负数可以吗,还是要通过进项转出科目
你好 先做固定资产退货的分录 借:应付账款等科目,贷:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额) 然后把计提的折旧冲销 借:累计折旧,贷:管理费用等科目 没有特别说明的情况下,分录的金额都是正数 (是针对这个回复有什么疑问吗)