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1行政单位职工张某出差回来,实际支出差旅费4500元,回退现金500元 2事业单位月末盘点现金,发现盈余100元,查明是尚欠职工张某的差旅费报销尾款 3行政单位计算本月应付在职行政编制人员的职工薪酬,应付工资为3360000元,应付地方(或部门)津贴补贴196000元,应付其他个人收入240000,应付社会保险费1176000(单位承担部分),应付住房公积金532000元(单位承担部分) 4事业单位年终将本期盈余转入盈余分配,结转各项收入、支出后,本期盈余科目贷方余额为1000000元 请问这几笔业务怎么做分录呢

2021-12-06 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 16:50

同学您好, 1.借:单位管理费用 4500 库存现金 500 贷:其他应收款 5000 借:行政支出 4500 贷:资金结存-货币资金 4500 2.借:库存现金 100 贷:其他应付款 100 剩下两题在下条信息,请稍后

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齐红老师 解答 2021-12-06 17:03

3.借:单位管理费用 5504000 贷:应付职工薪酬-应付工资 3360000 -应付地方(或部门津贴补贴) 196000 -应付其他个人收入 240000 -应付社会保险费用 1176000 -应付住房公积金 532000 4.借:本期盈余 1000000 贷:本年盈余分配 1000000

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同学您好, 1.借:单位管理费用 4500 库存现金 500 贷:其他应收款 5000 借:行政支出 4500 贷:资金结存-货币资金 4500 2.借:库存现金 100 贷:其他应付款 100 剩下两题在下条信息,请稍后
2021-12-06
借业务活动费用 贷应付职工薪酬工资336万 应付职工薪酬津贴196万 其他应付款个人收入24万 应负职工薪酬社保是,176,000 应付职工薪酬公积金53,2000
2022-12-09
同学, 你好,计算当中。
2023-06-06
同学你好 需要做预算会计的
2022-12-22
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