38 借利润分配-提取法定盈余公积 (净利润*10%) 贷盈余公积-法定盈余公积 39. 借利润分配-向股东分配利润 10000 贷应付利润 40借利润分配-未分配利润 贷利润分配-提取法定盈余公积 (净利润*10%) 利润分配-向股东分配利润 10000
第三题,请尽快回复,谢谢
求助这一道题,谢谢!
求助最后三道题!谢谢尽快
请问,老师,这道题怎么写啊? 请老师尽快作答,谢谢老师
老师 求这道题的答案 请写一下详细过程标清题号,谢谢 尽快啊!
公司签的代运营店铺收取佣金的合同需要交印花税吗
开票 没有收入 怎么做账
老师,最后一问,计算应纳增值税额,为什么不减去之前计算抵扣的1130.8呢?
老师好,收到成本票借:工程施工—合同成本-材料10000贷:应付账款10000,每笔都做结转,借:主营业务成本-工程成本10000贷:工程施工—合同成本-材料10000,还是月底一次性做结转比较好呢?
老师,一般纳税人想注销,报表上有存货,这个存货要怎样处理?
请问老师 公司要注销了,其他应付款——法人 账户有余额应该怎么处理呢?
老师,为什么我的资产负债表里应交税费一栏出现负数呀?图片上24年没有计提费用!
个独分红,必须年底吗?还是有利润就可以转?
老师,个人开非学历教育服务*技术培训,要开10000元的发票,对方发过来培训协议,里面有一条不含税金额8400元,含税金额10000元,这是怎么算出来的,感觉有点不对
老师,请问一下我们从总包那儿承包项目的一部分,人工材料,工资总包代我们发放了,代发放的工资个税由谁来申报?
老师最后那个加粗的二能回答下吗 急
营业收入=800000%2B5000=805000 营业成本=615000%2B3000=618000 营业利润=805000-618000-2500-6800-152800=24900 利润总额=24900%2B250000-100=274800 净利润=274800*(1-25%)=206100
老师353637呢 大大的感谢
35. 借所得税费用274800*0.25=68700 贷应交税费-应交所得税 36. 借本年利润68700 贷所得税费用68700 37. 借本年利润206100 贷利润分配-未分配利润