同学新年好, 1、借:业务活动费用 125000 单位管理费用 34200 贷:应付职工薪酬 159200 2、借:应付职工薪酬 159200 贷:其他应交税费—应交个人所得税 3200 其他应付款—代扣职工社保及公积金 38000 财政拨款收入 118000 借:事业支出 118000 贷:财政拨款预算收入 118000 3、借:其他应交税费—应交个人所得税 3200 其他应付款—代扣职工社保及公积金 38000 贷:财政拨款收入 41200 借:事业支出 41200 贷:财政拨款预算收入 41200 4、借:业务活动费用 2500 贷:银行存款 2500 借:事业支出 2500 贷:资金结存—货币资金 2500 5、借:预付账款 5000 贷:零余额账户用款额度 5000 借:事业支出 5000 贷:资金结存—零余额账户用款额度 5000 6、借:固定资产 21500 贷:预付账款 5000 零余额账户用款额度 16500 借:事业支出 16500 贷:资金结存—零余额账户用款额度 16500

老师,您好,我们公司代其他公司购买一辆车,我们公司付款的,发票开给我们公司了,现在对方公司要吧钱转给我们,收入我们怎么做账合适呢?
26年1月份一次性给一个人申报20万2025年工资。但是需要到26年4,5月份支付行不行,个税怎么计算
财税咨询项目到时开票开啥大类
老师,一般纳税人,同事报销差旅费,挺多的,大部分是普票,有3张是专票一个住宿费俩个机票是专票,我分录怎么写
年底有十几万的利润还用提取盈余公积吗?现在未分配利润是亏损的
老师,住房出租,要交那些税,税率是多少,有啥优惠,
老师你好,看下这张发票税额可以做进项抵扣吗
想咨询下,有关房租合同,支付房租款。第一,借:其他应收款 贷:银行存款 第二,借:预付款项 贷:银行存款 这两种处理方式,有什么不同吗?
老师,稽查局给我打电话说,虚开发票,会不会给我抓起来?
没有收入,固定资产可以计提吗?