你好,是这样的,上期的期末就是本期的期初数据。
现在2025年什么税计入税金及附加,什么计入管理费,还有什么别的科目吗?这总是变来变去的,有最新的吗
老师好!请问这个月补交2024年第一季度少交的印花税,怎么做会计分录?
老师,资产负债表的本期末余额有可能比上月的要低一点吗
老师25年6月末科目余额表期初的进项税额借方是81901.05,期末余额借方81901.05,转出未交增值税的借方期初,期末余额都是82170.26,销项税额的贷方期初,期末都是108406.94,应交增值税的贷方余额是负数55664.37 老师这个转出未交增值税是怎么来的,
10月第一次申报电商,是申报7月到9月平台收入,还是申报1至9月平台收入
我公司是做屠宰鸡企业的,有两个公司,A公司和B公司,B公司生产的产品主要是为了A公司的客户生产的,但是B公司成立不久,现在A公司的进项不够,B公司的毛鸡款A公司一块给付了,对公转账,票都开给A公司了,两个公司的账务怎么处理
请问老师,8月份由小规模变成一般纳税人了,增值税怎么报呐?
请问:这道题递延所得税负债30元不算上吗?
合并报表问题,喊做年底的分录和喊做合并日的分录,其中问法有什么区别。 没搞懂呢帮我解释下谢谢
有的员工提前申报个税,有的是发放工资次月申报的,要调过来吗?
那这里的期初减期末余额等于什么呢
这里算的是本期的发生额,上期的期末是本期的期初,用本期期初减去本期期末是本期的发生额。
收入里面包含本期应收账款的发生额啊
收入这块确实包含了这部分所以才需要调整,先假定本期销售收入和销项税都收现了(即主营业务收入+销项税),如果有应收账款增加,说明有一部分没有收现,所以从中扣除(即-应收账款增加),如果有应收账款减少,说明前期的销售在本期收现了,所以要加上(即+应收账款减少),将应收账款的增减合并起来考虑+(应收账款的期初数-期末数)。