你好,需要计入的呢 企业复/单位销售制商品、提供劳务收到的现金=“主营业务收入”+“应交税金——应交增值税(销项税额)”增加净额-“应收帐款”、“应收票据”、“其他应收款(租金)”增加净额(依账面余额)+“预收帐款”增加净额+本期收回的已核销的坏帐-“财务费用”中的“票据贴现”-以非现金资产清偿债务而减少的“应收帐款”和“应收票据”+“应付销售退回款”的增加净额。

销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1+17%)+利润表中其他业务收入+(应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额 现金流量表的编制基础是利润表的主营业务收入,到如果主营业业务收入是应收账款,还算到现金流量表吗?
现金流量表中提供劳务收到现金≈(主营业务收入+其他业务收入)×(1+17%)+预收账款增加额-应收账款增加额-应收票据增加额,为什么要乘以1+17%
现金流量表中提供劳务收到现金≈(主营业务收入+其他业务收入)×(1+17%)+预收账款增加额-应收账款增加额-应收票据增加额主营业务收入加其他业务收入为什么要乘以1+17%
老师 关于现金流量表 应收账款初余额减去期末余额>0就是为了把营业收入当中的赊销剔除 <0 还是 应收账款期初余额减去期末余额 就是应收账款增加 而不是 不减应收 去减预收期末减去期初?
甲公司2020年度利润表和资产负债表相关资 料如下: 利润表相关资料如下:营业收入1250000元,营 业成本750000元,财务费用中支付应收票据贴现 利息20000元,信用减值损失中计提坏账准备900 元; 资产负债表有关项目的明细资料如下:应收账款 期初余额299100元、期末余额598200元,应收 票据期初余额246000元、期末余额66000元,存 货期初余额2580000元、期末余额2484700元, 应付账款期初余额953800元、期末余额953800 元,应付票据期初余额200000元、期末余额 100000元,预付账款期初余额100000元、期末余额100000元,存货中生产成本、制造费用的组 成:职工薪酬324900元、折旧费用80000元,应 交税费中增值税进项税额42466元、增值税销项 税额212500元。 根据以上资料,分析计算现金流量表中: (1)销 售商品、提供劳务收到的现金;(2)购买商品、 接受劳务支付的现金。
我们是钢管企业,采购来的钢板加工成钢管,钢板掉下来的下角料,如何入库呢?冲减成本么?到卖出废料的过程怎么做分录呢?
公司卖报废车辆,开票怎么开?
你好,老师,请问下我们是建筑公司(没有资质的小规模公司),找了一家有资质的单位挂靠,但是业务资金往来还是我司和甲方业主,甲方是平行分包几个大项,我司负责装修700万合同额,其他分包是石材,消防,暖通这样的,像我司这样情况劳务能接吗?或者暖通能接吗
#提问#我们公司跟房东租的房子,然后水电费也是我们承担的,但是房东按照自己在支付宝充值的凭证作为报销的附件,这个也没有发票,哪怕开发票也是房东的个人抬头的发票,这个可以税前扣除吗?还有我们租的场地没有合同,也没有发票,场地的电费发票也是出租方抬头的名字,这个对方也不给我们开票,这种入账以后需要纳税调整吗?有没有什么办法可以税前扣除?
老师,员工5-6入职的,单休,应该怎么算工作日??谢谢
老师你好!请问6月1号以后可以开具大类生产生活服务~管理服务费吗?我们是会展企业,具体内容是特装管理服务费,可以直接开具管理服务费吗?谢谢
老师,你好,请问工厂里买的木制品打包箱,塑料打包箱,应该怎么入账
现在空调设备和安装同一份合同,能分开开发票吗,有写清楚设备多少钱,安装多少的
没有登记税务,个体户可以直接变法人吗?有人试过可以吗
老师您好,请问一下科目余额表里怎么合计各项费用,有点不太懂,请指教,谢谢
现金流量表不是只涉及货币资金项目吗
应收账款不涉及现金的嘛
那你应收账款收回的不是银行存款,或者现金吗
那我实际收到应收款的当月怎么做呢
比如我1月开票,2月才收的款
开票的时候 借应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 收款的时候 借:银行存款 贷:应收账款
我是说现金流量,没问你分录
(应收账款期初余额-应收账款期末余额) 这是在第一个月的时候,需要考虑。第二个月收到款,通过货币资金考考,对应的应收账款已调减