你 好 不包括进项的

增值税一般纳税人,购进需要安装生产用固定资产进项税额记入固定资产成本吗?
2×16年2月1日,甲公司购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为500000元,增值税进项税额为65000元,取得运费增值税专用发票,其中运费2500元,增值税225元,款项已通过银行存款支付;安装设备时,领用本公司原材料一批,价值30000元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为3900元;支付安装工人工资4900A.该固定资产购入时形成可抵扣的进项税额为65225元B.安装固定资产领用原材料的进项税额可以抵扣C.安装固定资产领用原材料应视同销售处理D.固定资产的入账成本为537400元
为什么职工食堂的项目,增值税税额要计入固定资产成本?建造生产线,增值税额不能进入固定资产成本。建生产车间,用于建造不动产,增值税进项税额要分期抵扣
一般纳税人企业下列不应列入构建固定资产入账成本的是?a购进固定资产专用发票所列增值税额,固定资产建设工程领用库存材料的进项税额,C固定资产改扩建过程中发生的工程支出。,进口固定资产支付的关税和消费税。
一般纳税人企业购入固定资产,取得合法票据的,进项税额可以抵扣。小规模纳税人购入固定资产发生的增值 税进项税额应计入固定资产成本吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
那这个是不是就不对
对,进项单独记了 ,没记成本对
就是固定资产的成本从在建转入固定资产的时候为什么包含进项税额呢?
是按在建工程金额转的
进项可以抵扣 不记在固定资产里的
那固定资产的成本580000加34900不就是价款加进项税和材料加人工吗,这不是把进项税算到固定资产里了吗?
你按一下计算器。把在建工程借方金额加到一起看和固定资产金额相等不。 如果相等就没有包括税金。
不相等,在建工程金额相加是534900固定资产的金额是614900
那就不对了 差异的金额是什么 进项吗 ?进项记在成本不对的,看是不是有进项转出的处理 还有其他说明没有
差异的金额是固定资产的进项税,没有其他说明,这个固定资产是需要安装的,没有进项转出处理
你好 没有其他的说明那就不对的 因为进项可以抵扣 或者你看后面的业务有没有做更正
后期没有其他的分录了,这是一道例题
你好 那就不正确了 进项不记成本的
好的谢谢老师
不客气,问题解决,请及时评价。