你好 ; 你支付了。 就结转对应的 借递延收益 贷营业外收入处理 。 现在会直接做

员工聚餐,餐费,酒,做职工福利费吗?
朴老师,请问,小规模纳税人12 月份才做的税务登记,开票也是按照30万之普票不交增值税对吧
老师好,建筑公司存在挂证的情况,不给员工发工资但给他交社保可以不
老师早上好请问下,我们是生产出口企业,是不是有个叫总量核查,就是税务这边要核对一年的出口数据,这个具体是怎么个意思,没有懂,麻烦知道的老师,分析讲解下,感谢
备考注会总想着开始,却迟迟不能开始。总是在第一章徘徊,有什么好的办法逼自己开始,让自己全身心的投入去学习呢???
邮储行办的收款码,收幼儿园学费,那么次日转给公司(银行收点手续费),那么公司的会计以实际收款额做账可以吗?
你好,广东省的电子税务局怎么登录?
麻烦问一下老师,公司开发票对方没开通对公账户,可以打到个人账户吗?
我们出售二手固定资产,企业开具增值税普通发票给买家。二手车交易市场又开具了一张二手车销售发票,我们的电子税务局出现二手车销售发票。 增值税申报,表一,会不会把二手车销售发票计入进去,会不会影响我们的销售额
老师您好,我们小规模公司盈利了150万,需要缴纳税,如果我把150万投资另外一个公司是不是就不需要缴纳税了
就装修直接入成本111万,然后递延100万直接转入营业外收入100万吗?那111万的成本是入主营业务成本111万还是入管理费用111万
你好 ; 是的。直接转了 。 直接把100万转到营业外收入
111万入哪个科目
你好; 111万你正常做的费用 。 如果你是总额法就这样挂
老师你看下我这个111万是去成本里面好,还是入管理费用里面好,这个图片是我们经营范围
你好; 计入成本去 ; 计入成本去。 我看你们有这个范围
就去主营业务成本是吧
是的。 就是主营业务成本去了