你好,是外发加工支付的加工费?
公司外发加工产品外发加工过程,别人提供技术服务而产生的技术服务费应该计入制造费用还是生产成本,还是什么科目,要分摊到原材料的成本里面吗
提问:加工劳务费怎么分摊到产品成本里去
计提劳务费到工程施工成本里面是怎么样做分类的
老师好,请问产品成本已知,人工工资也已知,怎么把工资分别分摊到各类产品成本里面呢?
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
是对购入的产品进一步整理加工
你好,这个就需要单位自行确定一个分摊标准的
是这样的:我们单位10月购进一批产品1790件/196900元。然后在10月11月分别加工后售出880件/。然后在11月支付了劳务加工费11940,现在就是不知道怎么把这个劳务费摊到产品成本里
你好,这个就需要单位自行确定一个分摊标准,在不同产品之间分配的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我们就一个产品
你好,那可以按 加工费总金额/加工件数,计算分配计入该产品的加工成本
我做账务处理时时摊到1790件里还是摊到剩余库存数里
你好,是把196900元的加工费,摊到1790件里面
我财务软件处理摊费用时要我输入数量。我要是输入1790件库存数增加了1790了
(是针对这个回复有什么疑问吗)
这样库存数就不对了
你好,库存数据不变,增加的是单位入账成本啊
实质是这样啊!但在财务软件上要记录这笔分摊分录就要我输入数量。所以我也不知道怎么办了
你好,软件的操作就不清楚了 库存数据不变,增加的是单位入账成本啊 比如数量100个,发出材料金额10000元(单位成本100),加工费1000元,那么收回单位成本就是(10000%2B1000)/100=110
可不可以在库存商品科目下再设个劳务费二级科目
你好,不可以,库存商品的明细科目是某某产品
好的。我再研究研究吧
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。