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老师,我们一个公司及几个高管收购了一个公司,这家公司目前对外的帐面是未分配利润负39万多,其他应付款41万多,实收资本为0。其他应付款是欠原股东的,转让后也不用还了,我们接过来后就一套真帐,我本来想让把其他应付款做到营业外收入里的,这样也不亏了,现在有人说把未支付的25万股权转让金,通过其他应付款来走帐。老师这样可有什么影响?帐面的其他应付款有一半是他们帐面应付帐款转进来的(因为大部分已对私结掉了,剩余的也叫他们后面自己结)这样操作会不会影响我们新的股东后期股权转让?

2025-11-06 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-06 08:45

不建议这样操作,会导致账务逻辑混乱、产生税务风险,还会影响后期股权转让,原其他应付款需按规定规范处理(无需支付的部分应计入营业外收入)。

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不建议这样操作,会导致账务逻辑混乱、产生税务风险,还会影响后期股权转让,原其他应付款需按规定规范处理(无需支付的部分应计入营业外收入)。
2025-11-06
这么操作有两大问题:一是虚增其他应付款冲抵股权转让金,可能因少计收入被查补税;二是账面负债不实,会让后期新股东转让股权时,买方压价或引发纠纷。
2025-11-05
其他应付款、其他应收款金额大吗?
2025-10-22
您好,如果是为贷款的报表,肯定是转收入好,但是业务实质应该是先挂账。
2024-07-10
对股东张三可以通过一个科目来核算(其他应付款或其他应收款)
2023-06-13
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