你好,你问下你税务局偶然业务允许你们自己开发票吗?
我公司是一般纳税人 现把一部分房屋出租给了另外一个公司 对方把房租费交了要开增值税普通发票 我们经营范围内没有房屋租赁这项,能开房租费的发票吗?
我公司有购买了一辆车作为固定资产,但是不用,租给另外一家公司使用,月租赁3000左右,需要把这个月租金开票给对方公司不,我们公司也没有经营租赁的经营范围。
A公司租赁房屋,再租给另一个B公司使用,但是A公司经营范围内没有租房的经营范围,这个开票时怎么操作呢。或者除了开票有没有其他的处理方法,A公司是B公司的股东
老师你好,A公司租入B公司的办公室办公使用,并将部分办公室租出去给C公司办公使用。 开票: 已知: B公司给A公司开(经营租赁-租赁费)发票和(企业管理服务-市场推广服务费)发票 请问: A公司可以给c公司开经营租赁发票吗?A公司经营范围有【非住房房地产租赁】这块。另外,开具企业管理服务发票需要什么样的经营范围?
AB两家公司都是老板的,在一个办公室里办公,A给物业交房租,A转租一部分给B,B给A付钱,A开票给B,这样有风险么?A经营范围有租赁服务
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
这两个公司分别需要交哪些税呢
你好,这个是a公司自己的房屋是吗?需要交增值税,附加税,印花税,房产税,企业所得税,土地使用税, B公司只需要交一个印花税。
a公司租赁的大学里面的孵化大楼的办公室,该办公室产权是这个大学,所以仍然是要交这些税么
不需要交房产税和土地使用税。
税率分别是多少呢
增值税一般纳税人9%,附加税12%,印花税千分之一,企业所得税根据利润利润100万以内的税率2.5%。
AB企业都是小规模,月租金3000多
增值税5%,附加税6%,印花税千分之一,企业所得税根据利润,如果开普通发票,季度45万可以免增值税附加税。
如果是B公司租赁个人产权房屋呢,月租金3000多,,交哪些税,税率是多少呢,只租半年
增值税5%,附加税6%,印花税千分之一,企业所得税根据利润,如果开普通发票,季度45万可以免增值税附加税。
是个人把房屋租赁给B公司,这个个人开发票给B公司
个人的增值税1.5%,附加税6%,印花税千分之一减半,个税1%-2%,房产税6%或者是2%。开普通发票月租金15万,可以免增值税和附加税。