你好,这个具体的是什么业务的?你们提前支付给人家的,对方没有给你提供货物或者是服务吗?
老师请问一下一般纳税人准备注销清算呢。账上应交税费科目借方余额33625.86该怎么账务处理?
老师,请问我们现在是准备注销公司了,要清账,应收账款的贷方余额要怎么处理,是开票还是申报无票收入?
老师,我想请问下公司准备注销了,账上应付账款的借方余额 没收到发票的怎么处理呀
老师,我想请问下公司准备注销了,账上应付账款的借方余额 没收到发票的怎么处理呀
想问下资产负债表公式应付账款=应收账款明细借方余额+预收账款明细借方余额-坏账准备余额。如果题目只有应收账款的借方+预收账款的贷方,和借贷方不同怎么算啊,没有坏账余额是直接加0吗
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
对,提前付了款,然后收到了货,没有收到发票,现在要平账应该怎么平呢
借库存商品贷应付账款,这些货物销售出去吗?
我们是加工行业,买的都是辅料,都消耗完了,钱付了,货收到了,没收到发票,账上要怎么处理
借原材料贷应付账款借生产成本贷原材料借库存商品贷生产成本,借主营业务成本贷库存商品。
没收到发票也这样处理是吗,那我没有凭证怎么办
是的,对方的发货单,你们单位的出库单,入库单,成品的发货单。
那都是辅料,都消耗了,找不到发货单了怎么办
自己不 补上一个就可以
那我收到客户付的款了 我们没有开发票出去的申报无票收入,那我做收入的时候凭什么来做啊,也是自己写个单 吗
发货单 出库单 银行回单