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老师好,我公司1月收到一份有误发票,12月份填写了红冲信息表,填写时未注意到不含税金额多了一分钱,税额一致。然后对方也根据这份多了一分钱的红冲信息表开具了红票和蓝票。请问我们双方应该如何处理才能解决此事?

2021-12-08 07:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-08 07:55

你好 12月份开的负数发票作废 然后你的红字信息表撤销作废 重新开

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快账用户3286 追问 2021-12-08 08:04

红冲信息表显示已核销,不能撤回了,需要去税局撤销是吗?

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齐红老师 解答 2021-12-08 08:04

负数发票你作废了吗 让对方作废

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快账用户3286 追问 2021-12-08 08:05

对方开的蓝票需要处理吗?

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齐红老师 解答 2021-12-08 08:06

不需要处理 就把负数发票作废 你才能删除信息表

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你好 12月份开的负数发票作废 然后你的红字信息表撤销作废 重新开
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