同学你好!你这个本身就收取了费用 不是视同销售 本身就是销售的呀

老师,你好,我们是医药制造业,生产的药品给客户寄送了几盒,并且收取客户的药品费用,视同销售吗
某医药制造企业为增值税一般纳税人,适用13%的增值税税率,2019年度发生以下业务:(1)销售一批药品给某医院,取得不含税销售收入100万元;(2)12月购进税控收款机抵扣信息的扫描器具一批,取得增值税专用发票,发票注明价款为2万元,税金为0.34万元;(3)折扣销售甲药品给A代理商,在同一张增值税专用发票上注明销售额80万元、折扣额8万元;另外,销售给A代理商乙产品240件,乙产品不含税售价每件3600元;(4)将新研制的一批新药品乙直接赠送给客户,成本价20万元,成本利润率为15%,该新药品无同类产品市场销售价格(已计入营业外支出);(5)5月外购原材料一批,取得增值税专用发票注明价款200万元、增值税34万元,支付运输费20万元,取得货运发票,当月因管理不善损失外购材料20%;7月从小规模纳税人处购进一批材料,取得普通发票,价税合计6万元;(6)12月还进口一套药品生产设备,关税完税价格15万元,进口关税税率为20%(7)发生管理费用80万元,其中,管理费用中有当期列支的招待费50万元;(8)当年发生广告和业务宣传费
老师您好,我公司是医药企业,销售药品与为客户做实验(服务费)两种业务,我们的收款,用应收与预收来区别是货款还是服务费,这种方式合理么?依据是什么呢?
老师,您好,我公司是一家商混生产企业,中秋节购入了领带、丝巾、电动牙刷等用品,定制了印有公司名称的包装盒,一同赠送给客户,可以计入宣传费吗?
老师,我们公司是制造业,做渔具生产销售的,我们公司买礼品送给客户,我们需不需要把这个礼品视同销售,做进项以后再开票出去做销项?
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
老师,您好,我新到一家公司,我发现固定资产每月折旧不合适,有10来个车没有提折旧,而且有三台车23年11月买的,上一个会计24年11才开始提折旧,我应该怎么做合适
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
老师晚上好。假如职工工资1-9月份每月4500元,10月份工资为5054元,代扣社保453.9元,需要交个税吗,如果交的话交多少?
请问我上个月差额成本做多了,多的红冲到这个月可以吗
老师,单位给交60档社保,自己个人可以补交变成100档的社保吗
那些没有收取的,就要做视同销售了吧
是的哦 这个是需要的哦
好的,老师,谢谢了
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢