你好 都用应收账款即可; 不建议这样来做 ; 你可以主营业务收入 设置二级科目来区分; 比如 ; 借应收账款 -某客户明细 ;贷主营业务收入- 销货收入 ;主营业务收入- 服务收入 ;应交税费-应交增值税

老师,公司是医药代理商,一个产品进货数量10*业务合作费20=200元,这个是厂家返还的销售服务费,也是我们的收入,比如说另一个公司调拨5个产品用啦,我们不做存货的账,存货都是在商业公司那边,这两个公司分别怎么做账呢
老师您好,我公司是医药企业,销售药品与为客户做实验(服务费)两种业务,我们的收款,用应收与预收来区别是货款还是服务费,这种方式合理么?依据是什么呢?
老师 您好,我公司与医药公司签订服务合同,内容是招募疫苗临床试验受试者,我公司给对方开出技术服务费发票,对方也对公打款过来了,由专人提出现金给受试者发放补助费用,提供临床试验受试者补助发放表,这种业务怎么做账呢 求指教
老师,我方做为服务行业销售方,客户充值1800送200,收款时(借:银行存款1800、销售费用200,贷:预收账款),客户消费时(借:预收账款,贷:收入、应交销项税),这样做账对吗?要给客户开发票吗?开票的话,我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢?开票金额以多少来确认呢?
老师 您好,我公司与医药公司签订服务合同,内容是招募疫苗临床试验受试者,我公司给对方开出技术服务费发票,对方也对公打款过来了,由专人提出现金给受试者发放补助费用,提供临床试验受试者补助发放表,这种业务怎么做账呢 求指教
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
是的老师,我们主营业务收入下面有二级科目的,就是想确定下这种操作方式可有不合规的依据? 就是例如服务费明明没有收款,却用预收账款借方来体现往来,有没有不合规呢? 公司十来年都是这样做的,我也一直按照这么做,是不是这样也是可以的呢?
你好; 这个税务上是没有说不合规的; 如果你确实是为了区分的话; 可以的; 这个没有规定说不可以的 ; 但是你要注意及时去报税哈
请问老师这会计科目跟税有啥关系么?因为我们是出口企业,货款是出口药品,服务费也是为国外客户做实验,所以平时只有出口免抵退税…… 您的意思是,这样没有先收钱,做了预收账款的借方,没有规定说不可以是吧?
你好 ; 会计科目预收账款和应收账款不影响的; 看你做账科目都是确定了收入科目的 ; 是的;没有规定说你做的科目不可以哈; 所以可以这样表示的; 只是你自己要做清楚 业务; 要及时报税就行了。
好的谢谢老师
不客气的; 帮到你就好 ; 满意请给予评价