你好 都用应收账款即可; 不建议这样来做 ; 你可以主营业务收入 设置二级科目来区分; 比如 ; 借应收账款 -某客户明细 ;贷主营业务收入- 销货收入 ;主营业务收入- 服务收入 ;应交税费-应交增值税
老师,公司是医药代理商,一个产品进货数量10*业务合作费20=200元,这个是厂家返还的销售服务费,也是我们的收入,比如说另一个公司调拨5个产品用啦,我们不做存货的账,存货都是在商业公司那边,这两个公司分别怎么做账呢
老师您好,我公司是医药企业,销售药品与为客户做实验(服务费)两种业务,我们的收款,用应收与预收来区别是货款还是服务费,这种方式合理么?依据是什么呢?
老师 您好,我公司与医药公司签订服务合同,内容是招募疫苗临床试验受试者,我公司给对方开出技术服务费发票,对方也对公打款过来了,由专人提出现金给受试者发放补助费用,提供临床试验受试者补助发放表,这种业务怎么做账呢 求指教
老师,我方做为服务行业销售方,客户充值1800送200,收款时(借:银行存款1800、销售费用200,贷:预收账款),客户消费时(借:预收账款,贷:收入、应交销项税),这样做账对吗?要给客户开发票吗?开票的话,我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢?开票金额以多少来确认呢?
老师 您好,我公司与医药公司签订服务合同,内容是招募疫苗临床试验受试者,我公司给对方开出技术服务费发票,对方也对公打款过来了,由专人提出现金给受试者发放补助费用,提供临床试验受试者补助发放表,这种业务怎么做账呢 求指教
老师,我们公司名下卖车,贷款还有一部分,是公司法人贷款,法人需要先把剩余贷款付完,才能转售,那法人剩余贷款还完,我是不是需要把法人还的这部分贷款给他用公户转过去,卖的车款需要打入公户?
郭老师,民间非营利组织,发现前任财务多做了一笔收入,然后费用重复计算了这个现在怎么做呢跨年了现在怎么做账
我去年12月支付一笔境外费用Api审核费,当时没代扣代缴所得税,在今天4月补交了税款,今年汇算用调增吗?
年底存货盘亏,暂时放在待处理财产损益,但我看资产负债表中没有这个科目,应该放在哪里?暂时不想入管理费用,不想进损益。
固定资产提折旧,如果设备需要安装,是达到预定可使用状态的下月提折旧,还是购入的下月提折旧呀?
老师你好,帮我看一下我的中级会计师的课程明年开课可以吗?
为什么2025年2月10号,又退回两件属于非调整事项。
国家信息公示系统,解散事由填写时,公司股东会在6月决议解散,系统已经公示了,这个决议时间还能变更吗?现在能成立清算组吗?
老师 此题正确答案是B 但是为什么用24000除以6呢
老师,上年的凭证装订了,现在又补附件,直接付粘贴单后边可以吗?因为付粘贴单上得增加张数
是的老师,我们主营业务收入下面有二级科目的,就是想确定下这种操作方式可有不合规的依据? 就是例如服务费明明没有收款,却用预收账款借方来体现往来,有没有不合规呢? 公司十来年都是这样做的,我也一直按照这么做,是不是这样也是可以的呢?
你好; 这个税务上是没有说不合规的; 如果你确实是为了区分的话; 可以的; 这个没有规定说不可以的 ; 但是你要注意及时去报税哈
请问老师这会计科目跟税有啥关系么?因为我们是出口企业,货款是出口药品,服务费也是为国外客户做实验,所以平时只有出口免抵退税…… 您的意思是,这样没有先收钱,做了预收账款的借方,没有规定说不可以是吧?
你好 ; 会计科目预收账款和应收账款不影响的; 看你做账科目都是确定了收入科目的 ; 是的;没有规定说你做的科目不可以哈; 所以可以这样表示的; 只是你自己要做清楚 业务; 要及时报税就行了。
好的谢谢老师
不客气的; 帮到你就好 ; 满意请给予评价