借专项应付款 贷银行存款

政府补助资金用于购买固定资产,收到时:借银行存款,贷:其他应付款-专项款,购买固定资产时:借:固定资产,贷:银行存款,同时借:其他应付款-专项款,贷:营业外收入,这样对吗?营业外收入要交企业所得税吧,会产生税会差异吗:该怎么处理
之前收到一笔政府补助,借:银行 贷专项应付款 后用该笔资金购买产生费用,如何做会计处理
您好!民非会计制度,2022年度入了一笔政府补助支出因为专款专用政府限定用途的,在2023年如何冲销,增加限定性净资产??2022年的分录是借政府补助支出-公用经费支出100000贷银行存款100000
老师,您好!请问下收到政府补助的专款专用资金200万,用于研发项目。针对政府补助这部分的收款和支出会计分录是1.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:专项应付款 贷:银行存款 还是2.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:研发费用 贷:银行存款 同时借:专项应付款 贷:其他收益 有人回复我是第1种情形,因为是补助的专款,所以支出对应冲掉就行,有人回复我是第二种情形,我都不知道了
往来款账户中收到一笔奖励金2万元,收到的时候记账为借:银行存款贷:其他应付款最后用来购买了电脑,需要做固定资产如何记账?政府单位需要遵循政府会计制度
你好,我们给女职工垫付生育津贴,扣掉个人社保再支付,请问分录怎么写?
老师,第一季度交了企业所得税,第四季度发现亏损,又不想退税,怎么办
老师,两个公司之间相互有业务开票正常吗
请问今年差额征税开票什么时候可以开?
老师,如果别的公司想收购我们公司,刚刚开始谈,他给要这些资料,可以给他吗???? 最近三年的纳税申报 完税证明 财务报表 公司章程 竞业协议
老师,老板有多家公司,社保在其中一家,别家也可以造工资吗?
建筑企业 劳务为主 企业所得税 税负是多少
老师你好,我想问一下员工的社保公司全部承担,怎么处理,
暂估一笔成本进去 借方 库存商品 贷 应付-暂估136920,没几天付款4.5万,还是没有发票 付的4.5是冲应付账款-暂估45000吗 还是怎么弄?因为我想知道 最后有多少票没有开 多少票开了?
老师,请问税负有哪些税负,都是怎么计算的?
那我们领导说要通过递延收益 这个是什么意思
借银行存款 贷递延收益 借管理费用 贷银行存款 借递延收益 贷其他收益
收到补助 借银行 贷专项应付款 购买设备 借专项应付款 贷银行 结转 借递延收益 贷其他收益 这样?
我们是这样做,看着好怪
同学,那你这样递延收益会有余额啊
那要怎么做会计处理? 就是我的专项应付款 科目余额要减少,又要通过递延收益
同学,分录上面给你写过了,用递延收益就不用专项应付款