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暂估一笔成本进去 借方 库存商品 贷 应付-暂估136920,没几天付款4.5万,还是没有发票 付的4.5是冲应付账款-暂估45000吗 还是怎么弄?因为我想知道 最后有多少票没有开 多少票开了?

2026-01-15 17:51

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您好,对的,这样的话,是发票到货后,再这样做就行对的
2024-05-25
你好,可以的,没有问题。
2020-12-17
原账务处理错误点: 暂估入库时直接使用 “库存商品” 科目,导致后续冲红出现负数。 未调整暂估成本(5 元)与实际成本(4 元)的差异,多结转了 1 元成本。 正确调整分录: 冲红原暂估: 借:库存商品 -5 贷:应付账款-暂估 -5 按发票入账: 借:库存商品 4 贷:应付账款 4 补充调整成本差异(关键): 借:库存商品 1 贷:主营业务成本 1 结果: 库存商品最终余额为 4 元(正确)。 主营业务成本调整为 4 元(正确)。
2025-05-30
您好,暂估分录,1入库,借库存商品贷应付账款~暂估。2销售,借主营业务成本贷库存商品。3收到发票,红字冲回分录1和2(或有)。根据分录金额作分录1(体现进项税)和2(跨年度用以前年度损益调整)
2021-01-22
你好,商品到了,借库存商品,贷应付账款,暂估货物销售出去,借主营业务成本贷库存商品。
2025-02-13
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