您好,公司如何有借款?

请问老师,往来款怎么做会计分录? 我先说一下情况,我们有两个股东的公司没有业务了,现在账是移过来给我学着做。B公司账户里没有钱了,需要扣年费。A公司就给B公司转了300块钱,用途写的是往来款,那AB公司的这笔流水的账分别是怎么做呢? A转300给B:借:其他应收款300 贷:银行存款 300 B收到了A转的300块 借:银行存款300 贷:其他应付款300 请问是这样吗?
老师我想问一下,我接手一家公司的账,然后用软件录入期初数,却发现无法平衡。就假如银行账款期初录入100000可是没有贷方数据,然后还有法人内部转账,我本来想借:其他应付款 贷银行存款,可是却发现这样其他应付款是负的,我没以前的具体数据 怎么办
公司刚成立的,公司账户第一笔转给法人用于归还往来借款,计入其他应付款,但是前期没有转过钱,那借贷不平衡怎么办。是应该再做一笔分录嘛但是没有发生日期啊。
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师,你好,某公司的业务,由于他们员工不熟,需要我们员工协助,请问对方把这个协助款支付给我们公司,我们要开什么发票给他们
成本票没有怎么办,有什么方法可以充抵一些成本票
公司体检合同签的2024年10月至25年11月合计1.5万,24年付了前期款1万,24年发票来也是1万。因有部分人未在24年体检拖到25年,尾款一直拖到25年,现25年开体检费发票5千,这5千算25年的,记帐在25年的对吗?
老师,我公司注册地点是东疆综合保税区,最近出口了一批货物,10️已经报关了,现在不知道怎么做增值税纳税申报,能给降的祥细一点儿吗?
老师,年底的这两个月车间也不生产不做实验了,那做工资的时候可以都做到管理费用里吗?
你好老师小规模纳税人经营停车场去锡盟安全培训及考试开车去的加油费过路费住宿费吃饭费用 还有有培训费会计分录怎么做
企业所得税账务处理分录
我公司给夫妻俩发工资,一共税前工资是5万,帮忙筹划个税,给夫妻俩做合理规划做到个税缴的最少,情况是:家里有两个小孩,分别6岁8岁,没有房贷,男方非独生子女且父母年满60周岁,女方父母不符合条件,男方公积金每月1050元,社保每月个人承担573元。
老师,请问我们外贸出口业务中,因供货商原因导致一张发票不能退税,税务要求我们对该货物进行转内销补税,销项税补了89868.68,这笔补税业务的会计凭证怎么做啊。
10月销售出口货物,什么时候申报出口退税事项
那就是回单没打全,我再问问领导,谢谢了
回到领导给的,他没给我授权。
您好,小林非常荣幸能够给您支持