你好 ; 现在发的话 可以考虑 做年终奖来报一次性税费的; 你直接并入工资去 ;会增加 收入总额的 税率和扣除数都会增加的
老师,我公司土石方项目,很多这种私人包工头都不会承担税费也不开发票,我们财务没有材料成本也不能入账,我们自己去税务局代开砂石发票,这里就牵涉到资源税这块问题,税点就会很高,老板觉得税点高,请教老师我怎么解决这个问题?我们的土石方项目合同金额从壹佰多万到壹千多万多万,谢谢老师
老师我们有个员工6月到11月份工资都没有发一共5万多,老师说11月和12月都给发了,之前没有计提也没有纳税申报,您看看现在2个月怎么报然后这个个税最小话,就是12月报11工资,1月报12工资,怎么分开交的个税最少呢?
老师我想问一下就是上个月我给员工多扣了33块钱的工资,我就照着工资表的个税做的,就是应交税费贷方错误的个税,等下个月我把这33块钱做到工资表里了,然后发给她了,我的个税这还是有个33块钱我这个账应该怎么处理,有点想不明白了。
老师,我们公司有个员工,项目做成后给提成5万块,直接发到工资里的话,个税就会交很多,这个怎么合理避税呢?
老师,你好,请问一下,以前公司欠员工工资一直没付,由于没发工资,个税就是零申报的,原来如果正常发的话是不用交个税的,但是现在老板 一次性把之前的工资全部发了,导致要交很多个税,这个要怎么合理避税呢,
老师:用上工程施工、工程结算、合同毛利这三个科目,完工总收入100万半年结算了60万工程施工-(含工资10万、材料费58万、财务费1万)完工进度结算了60万,应该是60,结转到本年利润从施工开始到结束完整带金额分录怎么做?做内账不牵扯税。总成本差不多70万
“这种情况下,确实会导致账上挂着应付职工薪酬100元。但这也是一种处理方式,后续可以通过其他方式来解决这个问题,比如在实际发放工资时进行调整。”老师,这是你刚刚回复我的,我想问发工资怎么调整
老师,在实际发放工资的时候怎么调整这个应付职工薪酬100元呢,计提都没含这部分金额,已经扣除了
老师,我现在疑惑的地方是:员工的其他应收款100元从工资扣,我计提的时候如果把这100元计提了,冲的时候,能冲掉,账平的,如果我不计提这100元,账上会挂着应付职工薪酬工资100元,我理解是不用计提这100元了,之前已经计提过了,但这样借方就一直挂应付职工薪酬100元了
企业支付给职工的工资,都属于生产费用要素中工资项目的组成(对或错)
老师,我现在糊涂了,个税申报的收入含不含上个月计入其他应收的金额呢,如果含计提和冲掉的能够匹配,如果不含,就是冲不掉,有要挂着的
五、业务题(本题共一小题,共20分)资料:江北公司生产甲、乙两种产品,共同耗用A材料。甲、乙产品共同耗用A材料按定额耗用量比例法分配。本月甲产品投产100件,单位消耗定额5千克;乙产品投产200件,单位消耗定额7.5千克。甲、乙两种产品本月实际消耗A材料2800千克,单价10元/千克。要求:根据上述资料,采用定额消耗量比例法分配材料费用,并编制相应的会计分录。
老师,这个月按照应发工资来计提是可以冲掉这部分金额,那报个税的话又不含这部分的金额,是不是就不完全匹配了呢,计提的工资不是要和个税一致么
老师,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款个税,老师你说下个月发工资会把应付职工薪酬冲掉,下个月计提的工资里没有这部分的金额,怎么会把应付职工薪酬冲掉呢
老师。下月借应付职工薪酬工资贷方其他应收款个税,那借方应付职工薪酬工资这个一直挂着吗
那我做年终奖发的话,怎么发呢?怎么报税呀?
你好 ; 正常做账 公户去支付; 按年终奖单独做账报税的 ; 有一个全年一次性年终奖 申报表的
那工资报个税的话就按往常工资6000块报个税,然后填年终奖申报表这样吗?
你好 ; 是的。 年终奖就单独去报
老师,年终奖在哪里申报呀?
你好;自然人客户端里面 分类所得里面 有一个 有一个全年一次性年终奖 申报表的
年终奖的话,申报5万,这样交税大概交多少呀?
你好 ; 5万除以12个月 选择税率-扣除数