可以按6%来申报未开票收入。
我公司是汽车贸易公司,为客户提供了汽车代购业务。在代购中,由供应商直接开购车发票给客户。我公司向客户收取汽车价款后转交给供应商,同时我公司向客户额外再收取一定的手续费。且在购买过程中,我公司有代垫资金的行为。请问我公司的这种代购行为需要交纳增值税吗?需要哪些附件
汽贸公司,主要是类似代购汽车,开票最后还是4s店开,购车款由客户打给公司,再由公司打给4s店,那么收入是以什么确认?是客户的购车收入还是,减去成本的差额来计算收入,有什么依据么?
老师是这样的,我的单位是一家代收代付销售大车物流公司,主要代收客户的车款机动车发票是开给我公司,可以当进项发票做吗?我看了书说不可以。因为车主不是我们公司。我们代收了客户的车款,转手付售车公司,是销售车辆公司开票给我公司,转手又卖给客户,车不是我公司的
汽车销售公司,给客户代购车辆,代购的费用没有开票,这笔收入按6%来申报未开票收入吗?老师
销售汽车公司代收保险费并给购买汽车方开具发票,是不计入车购税的计税依据?请问老师
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
谢谢老师
不客气,祝你工作愉快