你好,印花税没有0.4啊,就是直接就是万分之五啊
老师,我们现在还不知道我们实收资本是多少,可以先不计提印花税吗
老师,你好!我们是4S店,我们印花税计提是(收入➕成本)×0.4×0.0003!现在税务局说不可以×0.4
老师你好!我们是建造企业。现在税局检查公司2019年至2021年少缴纳了印花税,但印花税在2018年按合同贴花了,但一个工程是做几年的。所以在往后的年度完成了漏报,现在要我们写份说明,该怎写。麻烦老师指点下,谢谢老师。
老师,我给我们归属地税务局打电话,她说我们没有合同就按你3月和5月的收入去采集完了再申报。但是我们3月和5月都没有收入印花税怎么报?往来的账不可以报吧?如果5月份按往来进账申报印花税,后期可以改申报表吗?
你好老师,我们去汽车4s店 根据购销合同我们缴纳印花税,现在有个问题,我们根据车辆销售情况厂家会给相应的返利,外面要开具红字发票,那计算印花税计税依据时,这个红字发票金额可以减掉吗?账务是冲击成本的
如果我一直不做税种认定,就可以一直不申报?
开票给个人,需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗?
9月份新办企业,10月份刚做税种认定,税务申报是从什么时候开始申报?
老师好,请帮忙写下工资社保个税的计提与缴纳完整分录?谢谢。 另关于最新所得税申报表应付职工薪酬如何填写。取科目余额表中哪些数?
物业公司一般纳税人开水费和电费税率多少
老师,现在电子税务局的《居民企业(查账征收)企业所得税申报表》这三个地方是怎么填的?
麻烦讲解下是:经出融入还是经入融出的折旧可以税前扣除呀
我们公司现在要买两台货车,因为4S店的货车车厢不符合我司的要求,所以委托第三方进行改装,但是在开票付款时,4S店要求只负责车款、保险、购置税的收取和开票,然后4S店出具委托证明,由我们向第三方支付车厢、尾板、上牌费用并开普票。 备注:初始合同上约定的是车辆销售价格15W,附件合同的选装项目上手写备注车价、购置税、保险有票,其差额部分为车厢普通发票。 请问这种处理方法是否合理?我司账务税务上需要怎么处理才能把车身和车厢关联起来折旧?是否可以要求由4S店开具改装发票并收款?
我们是砂场,80万的工伤执行款要以什么入账,如何做账务处理。
老师,采购对讲机,用那个科目
那我们这边是万分之3!就是不能乘以0.4是吧
对的,是这个意思的