您好,那个税是这个3000×(1-20%)×20%

老师,我公司跟一个人在19年12月份发生了劳务费,然后在20年才去税务局代开的劳务费发票,我公司没有在19年12月份的时候在个税申报系统代扣代缴那个人劳务费的个人所得税,这个我可以在那个人19年个税汇缴里面申报吗?,这样我是不是就可以在20年就不用代扣代缴了呢?
你好,我们公司付居间费给个人,个人去代开发票的,发票里面的税费有增值税1%,劳务报酬20-40%对吗?然后这些税费包括在我们付款里面的吗?(代扣代缴?)还是他个人自己交税
老师,我在一个公司领工资,代开的是1个点的咨询服务发票,交了增值税 附加税,代开发票上写的综合所得个税是付款单位代扣代缴,那是按劳务报酬20%交个税还是按工资所得交个税呢。
老师,公司给劳务报酬的人代扣代缴个税,假如开了劳务发票含税3000元,增值税29.7元,那个税是3000×(1-20%)×20%还是不含税2970.3去乘呢,代扣代缴系统里收入栏跳3000还是2970.30
老师,公司代扣代缴劳务费发票的个人所得税,例于开票额是100000元,收入那是填100000,还是填不含税的99009.90?
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老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
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