你好,将负数发票作废重来即可。

老师,我公司委托一个生产企业加工产品,我公司提供原料,由生产企业加工出产品。我司给加工费,原料呢给吨数,产出的成品拿去置换原料了,怎么算成本单价
印花税申报流程是怎么样的
老师,每个月月头是不是报完增值税,认证完进项之后才能开销项发票
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金,怎么做分录,我们收款借银行存款,贷应收账款,贷营业外收入-滞纳金 是吗
老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
同时冲长期股权投资和其它应付款能行吗?
老师你好,正听着25年中级实务课程了,今天下载讲义,突然就找不到了,从哪里可以重新找到2025年中级实务的杨老师的课程。
老师教师的工资怎么算
短信服务费记管理费用呢还是财务费用呢?
出口业务开展3个月还申报过有什么风险
销售联那张盖错了,购买方没有,也需要作废重开吗
自己记账的那一联盖错了吗?严格一些的企业会作废重开,视企业管理情况看
是的,是我们自己那联盖错了,购买方那联是正确的,负数发票我需要给到对方吗
对方抵扣认证了话,需要给对方