你好 可以的 可以做周转材料 如果金额不大领用做管理费用
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
公司自己的地,改造了停车场,用的水泥怎么做账,如果不用在建工程,可以放周转材料里面摊销吗?或者放到别的科目,从开始到结束分录怎么写
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
请问下我们外账会计做的存货产成品期末余额为0,这个是不是不正常呀?我们是工厂制造业,还要上报统计局那边
请问老师居民企业跟居民企业的分红,需要投资一年以上吗?还是只有上市公司才有这个要求?
加油费,车辆费用能不能算员工交通差旅费?
我们公司服务行业,主要开推广费咨询费调研费,收到的广告费能计入成本吗?
老师,在哪里查看公司营业执照是吊销的
4月份分录 借:应收帐款-应收医疗款-工伤保险8082.4 应收帐款-应收医疗款-应收医保款-地方医保175793.85 正常应该是 借:应收帐款-应收医疗款-工伤保险8098.4 应收帐款-应收医疗-应收医保-地方医保175777.85 我5月份调整,调整后的分录和金额分别是什么
高新技术产业的公司如果2023年11月份通过的,是三年后必须做高新复审吗?如果不做,会有什么问题呢?
股东会没有提前15天通知,而是提前5天通知,可以吗
老师,您好!!500万元以下设备器具一次性扣除在企业所得税汇算的时候在资产折旧摊销表填报了,然后要做相应的账务处理吗?
画册画图计入什么科目?
从开始到最后怎么做分录
借周转材料贷,银行存款 领用借管理费用,贷周转材料。
一个月大概1万多,还要摊销呀
你当月直接能用吗?直接能用了的话,不用做领用的分录,直接借管理费用贷银行存款。
能当月用 管理费用的下级科目是啥呀
二级科目可以写改造或者是维修。
每个月都有,每个月就这么做就好了吧
一共累计金额是多少钱?
有什么说法吗?
因为金额大的需要做固定资产里面的。 之前是你的固定资产吗?是你固定资产的改造吗?
是这样,是属于固定资产改造
那超过原值的50%或者是金额比较大的,需要做固定资产的。
那怎么做账
借在建工程贷固定资产,借在建工程贷银行存款购买水泥的做第二个。
验收过才能做吧
你好不需要验收的,你估算一下这个金额大小就可以了。
就这么一直做哈
你好,对的是的,是这么做的。