你好 可以的 可以做周转材料 如果金额不大领用做管理费用

老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
公司自己的地,改造了停车场,用的水泥怎么做账,如果不用在建工程,可以放周转材料里面摊销吗?或者放到别的科目,从开始到结束分录怎么写
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
各位老师,翻斗花园属于汽车租赁大类吗
企业福利员工医院体检收据票据 可以企业所得税税前扣除吗
老师,我们公司是卖收款机的,开出去的收款机含配件的价格,但开发票名称只是写的收款机,到时候我的配件进项库存能一起冲减掉吗
在CRF模式下 报关单的货物价格应该填写fob价还是含运费的合同总价
我问下,我如25年12月注册了公司,注册资本1000万,多长时间后可以申请减资呢?
老师,现在开发票,购买方地址和电话不填,就把发票开出来,不影响吧?
老师,财务预算怎么做啊,老板让做2026年财务预算?
我们是销售方,学校进我们的货学校会计怎么做分录
老师,免税和免抵税有什么区别呢,超期没申报的出口,管理员建议做免税
非税支出的完税凭证在哪里,怎么开具呢,缴纳了残疾人就业保证金,税务局找不到开完税凭证的地方的。
从开始到最后怎么做分录
借周转材料贷,银行存款 领用借管理费用,贷周转材料。
一个月大概1万多,还要摊销呀
你当月直接能用吗?直接能用了的话,不用做领用的分录,直接借管理费用贷银行存款。
能当月用 管理费用的下级科目是啥呀
二级科目可以写改造或者是维修。
每个月都有,每个月就这么做就好了吧
一共累计金额是多少钱?
有什么说法吗?
因为金额大的需要做固定资产里面的。 之前是你的固定资产吗?是你固定资产的改造吗?
是这样,是属于固定资产改造
那超过原值的50%或者是金额比较大的,需要做固定资产的。
那怎么做账
借在建工程贷固定资产,借在建工程贷银行存款购买水泥的做第二个。
验收过才能做吧
你好不需要验收的,你估算一下这个金额大小就可以了。
就这么一直做哈
你好,对的是的,是这么做的。