同学,你好 借:库存商品 预付账款 贷:银行存款82000
你好,老师,请问收到一份这样的折让发票,要怎样做会计分录,库存怎么处理,要开票销售又怎么开呢?
老师您好!请问这张发票会计分录怎么做
老师您好,请问收到这样的发票怎么做会计分录
您好,老师,请问5月付货款,货物是在6月收到,发票在7月才收到,是一般纳税人,会计分录怎样做账?还有结转成本的会计分录怎样做?请指点,谢谢
老师,您好,请问公司收到置换补贴的退款怎样做会计分录
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版)
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
还是没太明白,这样账上不是有个预付款余额了吗?公司是一般纳税人
同学,你好 你发票不是5万多,还有其他发票没来
其他发票已经确定收不到了
同学,你好 那预付账款变成营业外支出
老师不好意思,还是没太明白,按照您说的我还是没法做平,我付出去的钱是82000元,实际收到的货价值也是82000,但是在开票金额上就有负数这部分的差额,一般纳税人,老师能清楚的给我列个分录吗
同学,你好 你这样按照82000做 借:库存商品 应交税费 贷:银行存款82000 然后年末汇算清缴,纳税调整
老师您看这样可以吗
同学,你好 嗯嗯,可以的