同学,你好 借:库存商品 预付账款 贷:银行存款82000
你好,老师,请问收到一份这样的折让发票,要怎样做会计分录,库存怎么处理,要开票销售又怎么开呢?
老师您好!请问这张发票会计分录怎么做
老师您好,请问收到这样的发票怎么做会计分录
您好,老师,请问5月付货款,货物是在6月收到,发票在7月才收到,是一般纳税人,会计分录怎样做账?还有结转成本的会计分录怎样做?请指点,谢谢
老师,您好,请问公司收到置换补贴的退款怎样做会计分录
公司是一般纳税人,主要从事物流行业,开始公司买了几台二手大货车用了一段时间后要把二手车卖掉,需要交几个点的税,开什么样的发票?需要开机动车销售发票还是普通的增值税发票?
老师,收到票据的一级科目可以用:其他货币资金或者应收票据?
老师季度所得税申报表,公司就没发过工资,个税系统就法人零申报,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬填零0️⃣可以不
领用上月已抵扣的进账,为啥要进项转出?不说管理不善的被盗丢失霉烂变质的才进账转出么
老师,想问下,找工厂人为客户维修设备,工厂开具维修费专票给我们(款项我们支付),后我们在开维修票给客户,收取客户款项。这个我们能作为收入及进项是否可以抵扣?
老师,我们公司的一辆货车要卖掉,之前保险已经交了,保险公司也开了专票给我们,说是直接发票不红冲了,就部分退款(未税的部分)给我们。请问部分退款的金额涉及的增值税,我要做进项税额转出吗?
台资全额控股的公司与国内注册的公司做账跟报税上面有什么不同吗
公司实有8人,发放工资8人,个税申报时申报了2个人的,这个月我申报时把那6个人加上,直接申报了,以前的我就不用管了,可以吗?
检查明细账发现应付职工薪酬余额在贷方,是以前年度的,现在公司没有工资,账户怎么处理呢
老师,请问资产负债表中资本公积这个科目的金额是怎样产生的
还是没太明白,这样账上不是有个预付款余额了吗?公司是一般纳税人
同学,你好 你发票不是5万多,还有其他发票没来
其他发票已经确定收不到了
同学,你好 那预付账款变成营业外支出
老师不好意思,还是没太明白,按照您说的我还是没法做平,我付出去的钱是82000元,实际收到的货价值也是82000,但是在开票金额上就有负数这部分的差额,一般纳税人,老师能清楚的给我列个分录吗
同学,你好 你这样按照82000做 借:库存商品 应交税费 贷:银行存款82000 然后年末汇算清缴,纳税调整
老师您看这样可以吗
同学,你好 嗯嗯,可以的