同学,你好 借:库存商品 预付账款 贷:银行存款82000

你好,老师,请问收到一份这样的折让发票,要怎样做会计分录,库存怎么处理,要开票销售又怎么开呢?
老师您好!请问这张发票会计分录怎么做
老师您好,请问收到这样的发票怎么做会计分录
您好,老师,请问5月付货款,货物是在6月收到,发票在7月才收到,是一般纳税人,会计分录怎样做账?还有结转成本的会计分录怎样做?请指点,谢谢
老师,您好,请问公司收到置换补贴的退款怎样做会计分录
你好,老师,辞退员工的一次性补偿金。怎么做账
残保金的计提和支付是用应付职工薪酬吗
老师好,现在小规模纳税人企业所得税还减半征收吗?
往来企业更名做账怎么处理?
老师麻烦问一下有留抵的税,年末增值税怎么结转
老师好 电梯配件安装可以选择简易计税3%税率吗 我们销售电梯的时候安装是用3%的
年终奖发了10万,怎么核算个税合适,全年奖金36000以内是3%超过36000的部分怎么计税啊
年终奖一定要年底发吗,第二年年初发算2025年的吗?
付工资的时候备注写错月份了,退回的的时候,备注写退某个月份的工资可以吗,还是写退回某个月的工资?
老师,公司要付供应商货款,公司现在没钱,准备向老板借50万。老板转进来的这50万能备注投资款作为实收资本吗?
还是没太明白,这样账上不是有个预付款余额了吗?公司是一般纳税人
同学,你好 你发票不是5万多,还有其他发票没来
其他发票已经确定收不到了
同学,你好 那预付账款变成营业外支出
老师不好意思,还是没太明白,按照您说的我还是没法做平,我付出去的钱是82000元,实际收到的货价值也是82000,但是在开票金额上就有负数这部分的差额,一般纳税人,老师能清楚的给我列个分录吗
同学,你好 你这样按照82000做 借:库存商品 应交税费 贷:银行存款82000 然后年末汇算清缴,纳税调整
老师您看这样可以吗
同学,你好 嗯嗯,可以的