按月做分录就是了呀,结转成本 借:生产成本/主营业务收入 贷:原材料/库存商品

您好,老师,请问5月付货款,货物是在6月收到,发票在7月才收到,是一般纳税人,会计分录怎样做账?还有结转成本的会计分录怎样做?请指点,谢谢
您好!老师,请问为什么是应付账款?还有应交税费-待转增值税税是什么意思?我发一张发票给你,请问做账的会计分录是?这份发票货款是5月份已经支付了。7月才收到发票。还有应交销项税和进项如何抵扣交纳税金?请解答,谢谢。
老师好,2022年第四季度的费用,之前支付了,2023年1月开的发票,会计分录怎么做呢? 之前做的,借:预付,贷,银行, 现在想把他放在成本里,会计分录是怎样的?2023年1月份的收到的这成本发票,是做到2022年12月里,还是做到2023年1月份里呢?会计科目是怎样的呢? 谢谢
你好!老师,我是小规模纳税人,购的货已到,货款股东垫付,对方发票要下月才能开,我这边货已销售出去,请问我这些会计分录怎么做,谢谢
老师请问下物业公司收到的1-3月的房租,做的会计分录 是:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 ,在月末结转收入时的会计分录怎样做?
可以从两个公司领工资都按工资薪金申报个税么?
车间的工具损坏寄出维修,快递费记制造费用二级科目维修费还是运费?
公司法定代表人在2024年已故,期间至26年3月底有在正常经营,之后不再开票,准备注销。股东有3个,法定代表人占60%,注册资本200万均未实缴,现账上往来这块儿:借 其他应收款-法定代表人2085353.09 —B股东 100000 C股东-139508 ;贷 其他应付款—法定代表人82759.77 —B股东-131140 —C股东41373.23。为了注销这块我都应该做些什么准备?比方说:变更法定代表人(具体怎么变更,需要公证吗)、股东们往来款这块怎么解决?同一个股东有公司欠股东钱和股东欠公司钱,是对冲还是债转股这样?要不要减资@朴老师
您好老师:收到4月已做账发票,6月冲红重新开的发票,金蝶里做发票红字,需要入对方红字发票的号码还是直接入被做红字发票的号码?
老师好,建筑公司可以收挂靠方的加油票吗?如果收了加油票还需要提供什么资料呢?
老师公司发生研发费用,人工及材料,月末结转会计科目
老师 你好 现在开企业管理咨询服务发票该怎么开啊
咨询下去年25年4月开的一张票应该是开重了,现在要红冲,查看了下对方也没有抵扣,这种情况需要怎么处理红冲
请外面的人修理房屋,并收到代扣代缴的个税,入什么科目,谢谢
老师,你好,报老板2025年一次性奖金交的个税,我计提放哪个科目,谢谢
是按月做,但5月付款我做了,借:库存商品,贷:银行存款,这样做是否正确?7月收到发票,借:写什么??贷又是什么?
借:应付账款, 贷:银行存款 借:库存商品 应交税费-待转增值税 , 贷:应付账款 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税
您好!老师,请问为什么是应付账款?还有应交税费-待转增值税税是什么意思?我发一张发票给你,请问做账的会计分录是?这份发票货款是5月份已经支付了。7月才收到发票。还有应交销项税和进项如何抵扣交纳税金?请解答,谢谢。
5月全额付货款 借:应付账款, 贷:银行存款 6月收到货 借:库存商品 应交税费-待转增值税 , 贷:应付账款 7月收到发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税
好的,请问有销售收入才能结转成本是吗?如:有销售收入和结转成本应该如何做账?
您好!老师,例如:7月没收到司业务员交的当月开的住宿费或餐饮的增值税专用发票,而8月收到7月的住宿费和餐饮费增值税专用发票,这样做怎么样做?进项怎么做,怎么结转?
按我前边做的变通哈
请指点,不是很明白
付款 借:其他应收款 贷:银行存款 报销 借:管理费用 应交税费 贷:其他应收款
他们直接支付的,8月报账才给我们,我们要做其他应收款吗?还有住宿费的增值税专用发票(进项)是这样登录的吗?
那你只做一笔分录就是了呀
他们8月报账,如果宿舍费300,不含税283.02,税额16.98我在8月不能直接记借:管理费用-住宿费283.02,应交税费-应交增值税-进项税费16.98,贷:库存现金300 直接这样做行吗?
可以的,就是那样做的呀。会计基础里边的分录
如果我要抵扣进项怎么结转?
抵扣就认证就是了呀
抵扣认证后,不用结转增值税吗?
抱歉,增值税结转又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
哪位老板可以解答?
随便哪位老师都可以解答的哈