按月做分录就是了呀,结转成本 借:生产成本/主营业务收入 贷:原材料/库存商品

老师,你好!公司有一个月结客户,之前的会计做的账都是没有确认收入,到收到部分货款时才做收入和结转成本,如,商品出库做的会计分录:借 发出商品(按销售价格) 贷 库存商品(销售价格) 收到部分货款时:借 银行存款 贷 主营业务收入 但没看到有单独结转成本的凭证 老师,请问这会计分录有问题吗?我总觉得怪怪的,应该怎样纠正才好?谢谢
老师,请问,我有一批货物一月份采购过来,一月份出口的,开销项发票是二月份开的,我一月份出口怎么做会计分录,二月份确认收入的时候,结转成本怎么结转?老师,麻烦详细的会计分录写一下,谢谢!
销售后,对方给我们开的返利票,5月税务做的进项税转出,没有收到票一下没有在会计账上做分录,对方6月开的票,7月我们才收到票,票上面是直接开的货品名称冲货品的总金额了,那个这个分录现在怎么做?做到7月合适还是要做到5月份?
您好,老师,请问5月付货款,货物是在6月收到,发票在7月才收到,是一般纳税人,会计分录怎样做账?还有结转成本的会计分录怎样做?请指点,谢谢
您好!老师,请问为什么是应付账款?还有应交税费-待转增值税税是什么意思?我发一张发票给你,请问做账的会计分录是?这份发票货款是5月份已经支付了。7月才收到发票。还有应交销项税和进项如何抵扣交纳税金?请解答,谢谢。
老师,我们这边有一个建筑公司,接了个劳务项目。给总包开3个点的劳务专票,现在这个建筑公司针对这个项目能不能接受别的劳务公司开具的劳务普票作为成本?
老师,平均年限法算固定资产折旧的公式是什么?
老师晚上好!还想问哈手机行业的整个会计流程
税务局核定税种为啥每个公司不一样,根据营业执照的经验范围核定的吗
老师晚上好!打扰你了!请教一下:我这里有一家手机店,需要给他做国补的账,我没操作过,老师可以指导一下吗?
某电商平台大促,消费者购买200元冷冻鲍鱼,使用店铺优惠券(由商家承担)20元,使用平台积分抵扣10元(该积分由平台承担成本),实际支付170元。商家应确认的销售收入为( D)。 A. 200元 B. 180元(扣除店铺优惠券后的净额) C. 170元 D. 190元
如果第一个工作日是周末那汇率还能查到吗
你好老师,年度汇算清缴申报时,前一年把固定资产折旧完了,今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗?
老师,我们公账上应收账款还没收到,但是又需要钱来维持运营,私卡里面有钱,请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢?
老师好!请问单位为员工租的宿舍住房。员工个人所得税汇算清缴,如何可抵扣?
是按月做,但5月付款我做了,借:库存商品,贷:银行存款,这样做是否正确?7月收到发票,借:写什么??贷又是什么?
借:应付账款, 贷:银行存款 借:库存商品 应交税费-待转增值税 , 贷:应付账款 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税
您好!老师,请问为什么是应付账款?还有应交税费-待转增值税税是什么意思?我发一张发票给你,请问做账的会计分录是?这份发票货款是5月份已经支付了。7月才收到发票。还有应交销项税和进项如何抵扣交纳税金?请解答,谢谢。
5月全额付货款 借:应付账款, 贷:银行存款 6月收到货 借:库存商品 应交税费-待转增值税 , 贷:应付账款 7月收到发票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转增值税
好的,请问有销售收入才能结转成本是吗?如:有销售收入和结转成本应该如何做账?
您好!老师,例如:7月没收到司业务员交的当月开的住宿费或餐饮的增值税专用发票,而8月收到7月的住宿费和餐饮费增值税专用发票,这样做怎么样做?进项怎么做,怎么结转?
按我前边做的变通哈
请指点,不是很明白
付款 借:其他应收款 贷:银行存款 报销 借:管理费用 应交税费 贷:其他应收款
他们直接支付的,8月报账才给我们,我们要做其他应收款吗?还有住宿费的增值税专用发票(进项)是这样登录的吗?
那你只做一笔分录就是了呀
他们8月报账,如果宿舍费300,不含税283.02,税额16.98我在8月不能直接记借:管理费用-住宿费283.02,应交税费-应交增值税-进项税费16.98,贷:库存现金300 直接这样做行吗?
可以的,就是那样做的呀。会计基础里边的分录
如果我要抵扣进项怎么结转?
抵扣就认证就是了呀
抵扣认证后,不用结转增值税吗?
抱歉,增值税结转又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
哪位老板可以解答?
随便哪位老师都可以解答的哈