你好 你手动给他导入的
增值税申报的时候,点申报,它总是提示“进行申报数据提交”,该怎么解决呢?
申报增值税的时候自动归集的销项数据显示有未入库的该怎么解决
申报增值税时,进项发票勾选了,税盘也上报汇总成功了,进项销项数据也采集了,填写报表时也是与税控盘的数据和进项的数据一致,可提交申报后显示申报失败,这是怎么回事
3月份税务Urey状态信息,开票截止日期显示3月15日,数据报送日期显示的还是2月份,3月1号反写监控的时候显示增值税未申报或未比对,怎么解决
老师你好,我遇到了一个问题不太明白,就是说我申报了增值税的进项和销项,但是在申报主付税费合并申报的时候呢,他这里显示的是这些数据,它页面显示未获取发票数据,我这些数据是没有的,那我是写零申报吗?还是要填写数据上去呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
一千多张我哪里一张一张核对导入啊
而且要核对之前的,再把没有的导入进入,这是多大个工程量
你好,你进去开票系统看看,是否有没抄报税的情况
再重新抄下税可不可以
可以试试,可能有离线发票没有上传
如果没有的话会不会是税务局的系统或者第三方系统出现问题了
手工倒入也很快的,不需要一张张导入
我有好几个税盘的,而且不在一个地方,而且票量也很多,很难操作
一个公司有很多个税盘吗?