这个可以通过以前年度损益调整来调整这个科目。

我们单位收到一张汽车保险普通发票价税合计3764.62元,备注栏有车船税300元,单位转账给保险公司4064.62元,请问完整的凭证分录怎么做。我这样做 在同一张凭证上对吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 3764.62 应交税费-应交车船使用税 300 借:应交税费-应交车船使用税 300 贷:银行存款 300 然后这个分录可以合并简化成这样吗? 借:销售费用-车辆使用费 3764.62 税金及附加-车船税 300 贷:银行存款 4064.62
老师,购买车辆保险的时候,代收了一笔车船税(就是在发票备注栏备注了一下代收车船税,发票开票金额就是保险金额),老师分录是不是这样做,借管理费—保险费 税金及附加 贷银行存款 应交税费 借应交税费 贷银行存款
老师,去年的车船税已交,忘记做:借 营业税金及附加,贷 应交车船税这一凭证了,请问现在有哪些处理方法?
车船税计提时: 借:税金及附加 贷:应交税费——车船税 缴纳时: 借:应交税费——车船税 贷:银行存款 由于前手会计在缴纳时做了图中的账务处理,没做计提处理,导致目前“应交税费~车船税”余额在借方一直挂着账没法平,我现在补提可以吧???
老师,请问我2021年的车船税,我直接借:应交税金--应交车船税,贷:银行存款,现在查了下科目余额表,车船税一直都有期末借方余额怎么办?
一般纳税人公司购买100多万的设备,但对方只能开三个点的发票,这是为什么开?对方公司有问题吗?
老师,本年底企业对公支付服务费,年度终了后还没有回票,我挂预付账款科目,比如在明年汇算清缴前回票了,是不是就不用调增,直接借:管理费用,贷:预付账款呢
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?
还有其他方法吗?
其他就没有别的太好的办法了。
如果金额不大的话,你直接进入到本年账里也可以。
能告诉我具体做法吗?
借税金及附加贷库存现金。