你好需要计算做好了给你
2012年4月15日,大信公司以银行存款购入一台生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明价款500000元,增值税进项税额85000元,采用直线法计提折旧,折旧年限 产品 为10年,预计净残值为零。2015年4月20日,因管理不善导致该机器被毁损,公司决定 台 进行处置,用银行存款支付清理费用8000元,取得残料变价收入58500元(含增值税17% 存入银行,根据保险合同约定保险公司应赔偿80000元,款项尚未收到。要求:
2012年4月15日,大信公司以银行存款购入一台生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明价款500000元,增值税进项税额85000元,采用直线法计提折旧,折旧年限 产品 为10年,预计净残值为零。2015年4月20日,因管理不善导致该机器被毁损,公司决定 台 进行处置,用银行存款支付清理费用8000元,取得残料变价收入58500元(含增值税17% 存入银行,根据保险合同约定保险公司应赔偿80000元,款项尚未收到。要求: (1)编制2012年4月15日大信公司购入设备的会计分录; (2)编制2015年4月20日将毁损固定资产转入清理的会计分录; (3)计算管理不善导致毁损应转出的增值税进项税额并编制相应会计分录;(4)编制大信公司支付清理费的会计分录; (5)编制大信公司取得残料变价收入的会计分录;(6)编制确认保险公司赔款的会计分录;(7)计算设备毁损产生的净损失; (8)编制结转毁损设备净损失的会计分录
企业2020年1月1日购入管理用设备一台120000元,预计使用年限4年,预计净残值为零,采用年数总和法计提折旧。企业2020年12月5日将设备转让,变价收入18000元,款项收到;清理时支付清理费2000元,款项已用银行存款支付;另收到残料变价收入1200元,款项已存银行。要求:(1)计算该设备2020年的折旧额,并编制计提折旧的会计分录;(2)编制将固定资产账面价值转入固定资产清理的会计分录;(3)编制固定资产发生清理费的会计分录;(3)编制出售固定资产变价收入及应交增值税的会计分录;(4)编制出售固定资产残料变价收入的会计分录;(5)计算出售固定资产净损益,并编制结转固定资产净损益的会计分录。
2012年4月15日,大信公司以银行存款购入一台生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明价款500000元,增值税进项税额85000元,采用直线法计提折旧,折旧年限为10年,预计净残值为零。2015年4月20日,因管理不善导致该机器被毁损,公司决定进行处置,用银行存款支付清理费用8000元,取得残料变价收入58500元(含增值税17%)存入银行,根据保险合同约定保险公司应赔偿80000元,款项尚未收到。要求:(1)编制2012年4月15日大信公司购入设备的会计分录;(2)编制2015年4月20日将毁损固定资产转入清理的会计分录;(3)计算因管理不善导致毁损应转出的增值税进项税额并编制相应会计分录;(4)编制大信公司支付清理费的会计分录;(5)编制大信公司取得残料变价收入的会计分录;(6)编制确认保险公司赔款的会计分录;(7)计算设备毁损产生的净损失;(8)编制结转毁损设备净损失的会计分录。
四、计算分录题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)41.2012年4月15日,大信公司以银行存款购入一台生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明价款500000元,增值税进项税额85000元,采用直线法计提折旧,折旧年限为10年,预计净残值为零。2015年4月20日,因管理不善导致该机器被毁损,公司决进行处置,用银行存款支付清理费用8000元,取得残料变价收入58500元(含增值税17%)存入银行,根据保险合同约定保险公司应赔偿80000元,款项尚未收到。要求:(1)编制2012年4月15日大信公司购入设备的会计分录;(2)编制2015年4月20日将毁损固定资产转入清理的会计分录;(3)计算因管理不善导致毁损应转出的增值税进项税额并编制相应会计分录:(4)编制大信公司支付清理费的会计分录;(5)编制大信公司取得残料变价收入的会计分录;(6)编制确认保险公司赔款的会计分录;(7)计算设备毁损产生的净损失;(8)编制结转毁损设备净损失的会计分录。
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
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老师,提备用金必须去银行取钱吗,用U盾可以吗
好的,谢谢老师
1借固定资产500000 应交税费应交增值税进项税额85000 贷银行存款585000
2借固定资产清理350000 累计折旧150000 贷固定资产500000
3进项税额转出是350000*85000/500000=59500 借固定资产清理59500 贷应交税费应交增值税进项税额转出59500
4借固定资产清理8000 贷银行存款8000
5借银行存款58500 贷固定资产清理50000 应交税费应交增值税销项税8500
6借其他应收款80000 贷固定资产清理80000
7计算设备毁损产生的净损失; 350000+59500+8000-50000-80000=287500
8借管理费用287500 贷固定资产清理287500
谢谢老师
不客气麻烦给与五星好评