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老师,结转问题能解答一下吗,不太明白分录的借贷方

老师,结转问题能解答一下吗,不太明白分录的借贷方
2021-12-10 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 15:44

借生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷银行存款447100 应交税费-代扣个人所得税 其他应付款-代扣款

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快账用户1163 追问 2021-12-10 15:45

没有应付职工薪酬这个科目吗

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齐红老师 解答 2021-12-10 15:49

上班是合并后的 可以先计提  后发放 计提 借生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷应付职工薪酬 发放 借应付职工薪酬 贷银行存款447100 应交税费-代扣个人所得税 其他应付款-代扣款

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借生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷银行存款447100 应交税费-代扣个人所得税 其他应付款-代扣款
2021-12-10
就是上年在打官司,可能要赔偿100,把这个费用预提 了,当时 分录 是 借,营业外支出 100 贷,预计负债 100
2020-12-27
同学您好 1.固定资产入账时,账面价值1189.2 2.2020年计提折旧196 3.20年计提减值185.64 4.改良前计提折旧79.5 5.进行改良时,需要把固定资产账面价值转到在建工程,而固定资产账面价值=原值-折旧-减值准备 您看下,哪一步不理解
2020-10-12
你好,这是一般纳税人月底结转增值税的分录,你那个分录不清楚
2019-07-13
您好 借:坏账准备 贷:应收账款 请问哪里不明白
2021-03-18
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