你好,需要补做10月份印花税申报,而不是把两个月的印花税一起放在11月份申报的

实操里面10月份签了一份一百万的购销合同 11月份根据合同开了20万的发票出去 那我这个印花税应该怎么申报?
印花税会不会查合同日期,因为我是5月份签订的合同,11月份才拿到,那我是这个月申报所属期是10月,还是下个月申报所属期在11月,我该怎么申报比较合理?
老师,我10月份的个税50个人忘记报了,我可以归结到11月一起申报了吗
老师,我10月份的合同印花税忘记申报了,我11月份可以把2个月的合同金额合计在一起申报吗?
老师你好,我7月份购房屋合同,我是10月份得到合同的,申报的时候申报期报成9月份,交款的时候产生滞纳金,缴纳了款项,后面我把印花税的申报表的计税金额改成了零,那我的申报和缴纳的税款,滞纳金这个怎么处理,合同的印花税还要重新申报吗?
广州,有限公司,有三个股东,三个都想退股,退股后由另一人百分百持股,可以的吗,是不是企业性质会发生变化,影响大吗
你好老师,请问我有一张发票是24年入账了。当时没有价税分离,直接按含税入账了,请问我现在要调整的的话,怎么调整
12月份对外开的发票入在1月份行吗
你好,老师,新办外贸企业购买的办公桌椅和沙发,这些是记入开办费用,还是记入固定资产里面
老师,开票加税点是怎么加的?能不能举个例子说明一下?
我购进的农产品在卖出去,发票开几个点
个税手续费返还是计入到营业外收入吗
老师,金融服务*担保费专票可以抵扣吗?金融服务*留购价款记什么科目
请问老师,公司的桌椅不要了,当时记的固定资产,那么转入营业外支出后,进项税额还需要转出吗?
请问老师,个体工商户在单独申报B表时有700元的退税,但在汇总申报C表时却需要缴纳5000多元的税款,这种情况应该如何处理?
那就是要去税局大厅申报是吗?
你好,是的,是这样操作的
老师我们是商业企业的,是不是有做购销合同都要缴纳印花税啊,是不是按不含税收入来缴纳的啊
你好,购销合同都要缴纳印花税 不是按不含税收入来计算,而是按购销合同的含税金额申报
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。