你好!付款的单位和你们有业务吗?
老师,我们公司一直跟同一个供货商拿货,拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票,因为我们一直有拿货,他开的票跟我应付账款的额度对不上,这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
对方公司帮我们代收一笔货款,之后又打给我们。这时候我通过"其他应付款",一借一贷就平了。但是对方公司说,这个钱算是我们的借款。那算借款又如何做账呢?
老师问下,员工借钱垫货款,借:其他应收贷:银行对吧,然后甲方还款,那就是借:银行贷:其他应收就平了。现在甲方把货款打进了我们的招行账户,我们又从招行转回了交行,然后这个分录怎么写银行才会是平的。我写了一笔借:银行-交行 贷:银行-招行。然后银行对不上
对方公司以货款的名义向银行借的款,2000万,打到我们公司,备注写的是货款,但真实业务是借款,走的也是借款手续,我们又把这些钱借给了其他公司,现在其他公司已经归还我们,我们又还给了对方公司,备注写的是还款,我们应该走的是借款手续还是购销合同手续,哪个合理?如果是走购销合同手续我们又借给了其他公司,合理吗?
老师,我们公司向一股东公司借了款,后来这股东公司也在我们公司定了货物但是一直没给货款,现在对方一直将借给我们的钱按天计算利息索要,请问我们是不是也应该将对方没给的货款从本金中扣除然后再计算呀?还是我们算我们货款利息,对方算人家借款利息,最后再清算呢,应该如何处理呢?
老师,你好,请问季度企业所得税最新版的,要填写计提工资,和支付工资,取数是在哪里取啊,计提是工资一级科目贷方,支付工资,是应付职工薪酬-工资科目的贷方吗 那个税申报的是实际发放的工资,还是应发的工资
老师!请教一下您,公司员工死亡(不是公司责任)但是家属要公司补偿,公司给出的这一部分费用,要申报一次性补偿吗?
买了一万元的木材,三天后到达仓库,银行卡支付,怎么做分录呢?
2020-2024老板提供的工资表不对虚高工资,当年工资已全部申报了个税,导致财务报表生产成本和应付职工薪酬过高50万,请问如何处理
老师:请问,季度申报所得税,应纳税所得税不超300万,属于小微企业;但是在次年汇缴上面所得税的时候,经过纳税调增调减以后,应纳税所得额最终超过300万,这种情况下企业所得税的税局按照多少缴纳啊?
老师,您好!我是小规模企业,固定资产已提完折旧,该固定资产还有部分款未付清,现在该固定资产已清理,我应该怎样做账务处理。
老师小规模减征的2%还用做账吗
老师你好,请问办公室装修用材料进那个科目,如果是员工宿舍装修又进那个科目
老师好,我公司是小规模机票代理公司,9月份在其他机票代理处购买一批机票,银行存款已支付10万元给对方公司,将这批机票买给客人价格10.2万元,款未收到,应该怎么做会计分录?
老师小规模减征的2%还用做账吗
没有业务关系。对方公司帮我们代收货款 借:其他应付款 贷:应收账款 对方公司把钱打给我们 借:银行存款 贷:其他应付款 这样不就是一借一贷就平了。。。业务就是一个代收代付的。。 现在对方公司说,我把这笔代收钱打给你们公司了,就算借款。算我们公司欠对方公司的钱。。。我就不明白,要是算借款,我又怎么做分录。。。 这本来就是一个代收代付的业务呀?
你好!和对方沟通一下,你们应收减少了不是借款
应收减少?什么意思呀?老师,这个无非就是一个代收代付的业务吧。。跟借款是粘不上边吧?
你好!我是说你们应收减少了就与借款没有关系了
可以这样理解吗?这个就是代收代付的业务,跟借款没有任何关系。。。能这样理解吗?
你好!是的,代收款和借款没有关系