你好!付款的单位和你们有业务吗?

老师,我们公司一直跟同一个供货商拿货,拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票,因为我们一直有拿货,他开的票跟我应付账款的额度对不上,这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
对方公司帮我们代收一笔货款,之后又打给我们。这时候我通过"其他应付款",一借一贷就平了。但是对方公司说,这个钱算是我们的借款。那算借款又如何做账呢?
老师问下,员工借钱垫货款,借:其他应收贷:银行对吧,然后甲方还款,那就是借:银行贷:其他应收就平了。现在甲方把货款打进了我们的招行账户,我们又从招行转回了交行,然后这个分录怎么写银行才会是平的。我写了一笔借:银行-交行 贷:银行-招行。然后银行对不上
对方公司以货款的名义向银行借的款,2000万,打到我们公司,备注写的是货款,但真实业务是借款,走的也是借款手续,我们又把这些钱借给了其他公司,现在其他公司已经归还我们,我们又还给了对方公司,备注写的是还款,我们应该走的是借款手续还是购销合同手续,哪个合理?如果是走购销合同手续我们又借给了其他公司,合理吗?
老师,我们公司向一股东公司借了款,后来这股东公司也在我们公司定了货物但是一直没给货款,现在对方一直将借给我们的钱按天计算利息索要,请问我们是不是也应该将对方没给的货款从本金中扣除然后再计算呀?还是我们算我们货款利息,对方算人家借款利息,最后再清算呢,应该如何处理呢?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
没有业务关系。对方公司帮我们代收货款 借:其他应付款 贷:应收账款 对方公司把钱打给我们 借:银行存款 贷:其他应付款 这样不就是一借一贷就平了。。。业务就是一个代收代付的。。 现在对方公司说,我把这笔代收钱打给你们公司了,就算借款。算我们公司欠对方公司的钱。。。我就不明白,要是算借款,我又怎么做分录。。。 这本来就是一个代收代付的业务呀?
你好!和对方沟通一下,你们应收减少了不是借款
应收减少?什么意思呀?老师,这个无非就是一个代收代付的业务吧。。跟借款是粘不上边吧?
你好!我是说你们应收减少了就与借款没有关系了
可以这样理解吗?这个就是代收代付的业务,跟借款没有任何关系。。。能这样理解吗?
你好!是的,代收款和借款没有关系