同学你好,是可以的;;;

生产成本比较乱,可以先把一级科目制造费用转到生产成本-制造费用,然后再将生产成本的所有明细科目加起来再按一定方法分配到库存商品吗
领用的材料用于生产多个产品,那领用材料费用是直接用材料分配方法分配到具体某产品计入“生产成本~直接材料”科目,还是先计入”制造费用”科目归集,月末再把制造费用分配到生产成本呢?
如果当月没有销售商品,但是发生的制造费用的折旧,以及生产成本可以先转到生产成本里,然后再结转到库存商品,再转到主营业务成本里再到损益里吗?
老师你好,我新去到的一个新公司,公司为一般纳税人,生产制造加工业,有研发费用,有生产成本,研发费用如果没研制成都是费用的话,这个分录我会了 ,制造费用产生出来的科目,生产成本转化科目,最后转化到哪里请问最后结算到哪里?是变成产成品吗。然后由产商品变成库存商品吗
在分析与生产有关的成本时可以这么判断,1.是不是与基本生产有关的,有关则根据直接成本和间接成本来区分,直接成本计入基本生产成本中,间接成本先归集到制造费用中再归集到基本生产成本中最后分配到各个产品中,不与基本生产有关的属于辅助生产成本,按照直接成本和间接成本来区分,分别计入辅助生产成本和制造费用中,制造费用再转入辅助生产成本中,最后从辅助生产成本中转入产品中,期间费用中或是先转入制造费用再转入产品中。
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
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