这个员工预支了吗,同学

老师,账上没钱,员工拿发票来报销,我可以把费用能做在这个月吗,如果这个月没钱,在下个月付吗这样做凭证可以吗借:管理费用 贷:其他应付款,如果下月再给他钱分录这样做对吗 借:其他应付款 贷:银行存款/现金是这样吗
员工拿普通发票来报销,直接银行存款支付,这个分录要做二次吗?借:管理费用,贷:其他应付款_某人, 借:其他应付款_某人,贷:银行存款
你好员工拿加油发票回来报销分录可以这样做吗?借管理费用 贷其他应收款
老师,比如提现1000元到老板账上。老板用加油票源冲回提现的1000元,可以吗?借:其他应收款-1000 货:银行存款1000.拿加油费用票回来时,借:管理费用-其他1000.贷:其他应收款-1000
员工拿发票报销办公费,会计分录借管理费用贷银行存款,还是借管理费用贷其他应收款,然后再借其他应收款贷银行存款
这个是法人
一样的,也要挂在法人身上
我的分录正确吗
法人垫资的
你好分录没有问题的,同学