你好!一般不需要记录的。
老师,您好!我想问一下,我们公司有三个老板,其中一个负责采购的,他专门找私人订做一些产品,又不能开票,然后他找别人给代开,这样会对我们公司会有什么风险吗?应该注意哪些问题?谢谢
老师,工程挂靠,有时候有回款。公司扣了管理费及该扣的税费后,剩下的返给项目的负责人。但要项目负责人找材料票及劳务票来付款。这些都是由我来告诉他们要找多少材料票。劳务票。这个算不算虚开?
老师您好,我想问下,我们是代理公司,公司有一家公司近期有稽查案件,查的应该是之前的专票,这家公司不是我负责的,但是之前移交的时候他们临时将财务负责人改成我没改掉,现在稽查那边要他们提供财务负责人的身份证,想问下提供我的身份证会不会对我有什么影响
老师,请问哈我们做的内账台账,我是先把项目备用金给每个项目的负责人,最后完工后负责人才给我发票,我记账的时候是记有发票的金额还是拿备用金给负责人的金额,还是两笔都要记,像记外账一样,两笔都要记,因为我们都是先给钱给每个项目负责人,他们都不愿先垫付,谢谢。
老师好,我们财务负责扣发票专用章,他们有的人负责开票,我们扣章的时候需要记录什么吗?谢谢
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
需要记开给谁的。金额多少,由谁拿来扣章的吗?谢谢
如果管理需要,可以登记一下的
老师好,老板没说,这样记的话,有什么好处吗?
管理上不需要,那就不用做了。