您好,虚开的话,是从您这里开具的发票
老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
老师,工程挂靠,有时候有回款。公司扣了管理费及该扣的税费后,剩下的返给项目的负责人。但要项目负责人找材料票及劳务票来付款。这些都是由我来告诉他们要找多少材料票。劳务票。这个算不算虚开?
我们是劳务公司,收入就是管理费用,基本上都是别人挂靠项目在我们这边。我们按照工头做了分部 每个分部下面还有好几个项目。项目款回来之后我们我们负责支付项目的货款,报销款等、我要怎么设置核算科目更简便啊?我最好可以在系统直接看到一分部下面有哪些项目,每个项目进账多少,还有项目上回来发票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出这张发票还有多少款没有支付?我们跟分部项目上的主要是往来账的登记
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
老师,员工接了一项目,款已经收到。但谈这个项目的时候是承诺给那公司的业务员回扣,然后该员工自己在这个项目也购买了一些物品,但没有发票。现在该员工找了一家农资店开了两张发票过来望付款,其中一张发票的内容是肥料(需要支付给他个人);另一张发票是肥料款加其他劳务(需要支付回扣给那个业务员,但款是付到这家农资店),这属于虚开发票,我不给予支付。请问老师们有没有更好的办法可以解决该问题呢?
老师餐饮抖音平台的收入计入其他应收款抖音还是其他货币资金抖音
老师您好:工商年报纳税总额:怎么填
外地滴滴打车普票抵扣3个点吧。5月开的发票,能做到四月份的账吗,实际业务是四月份的。抵扣做到几月份。
有人在两个公司工作,其中一个公司交社保,那么交社保的基数是上年他的月平均工资,这个工资是交社保的公司的工资还是两个公司加一起的工资算
老师,就是开票特别多,开票的明细也多,有什么办法开的快一点吗
@董孝彬老师接 残疾人就业补贴 贫困人口稳岗补贴 这二项是属于非税收入吗?
老师,请问会计的纳税调整与税法的纳税调整是一样算的吗?
请问会计的纳税调整与税法的纳税调整是一样算的吗?
医疗跟生育保险合并缴纳,填工商年报时,生育保险缴纳怎么填写?
麻烦继续请董孝彬老师回答,老师,那如果是个体户的发票,也是不能再税前扣除是吧?
我意思是项目负责人随便找的发票。万一哪天查到。我会不会是第一责任人?
您好,不会是第一负责人
法人才是,其次是财务负责人
好的,外帐我是没挂名的,我是全部对内的。
您好,那你不是第一负责人
正规来说,公司只有1套帐,没有内外之分