你好,需要的。代扣代缴增值税。你们支付的费用为计税依据。
老师,我们公司购进得的一个些工程物资,我们现在是一般纳税人,开具的都是增值税专用发票,款项已经支付,发票已经收到,但是我们公司处于筹备阶段,没有买金税盘,我要怎么认证这些票据,如果不认识,税额可以在应交税费待认证税额里面吗?到用的时候认证再转出到进账税里,合适吗
老师好,我公司一般纳税人,现在跟境外一企业合作,今天支付了5000美金的服务费给他们。我公司需要代扣代缴企业所得税和增值税吗?如果需要代扣代缴,流程怎么操作
老师,你好,我们公司向波兰支付一笔检测认证费用,检测和认证都在波兰,我们需要代扣代缴税费吗?如果需要的话,要交什么税,计税依据
你好老师,我是做测绘工程的,我们有在其他公司上班的业务员给我们介绍业务,这个费用需要我们公司怎么支出比较合理,需要对方给我们公司开劳务发票吗,如果开的话我们是不是还要代收个税?
老师你好。请教个问题,就是关于非贸付汇,境内企业向香港公司支付咨询服务费,是属于指定扣缴吗,需要代扣代缴增值税和企业所得税?因为我查了一下,说如果没有人员在华工作的话就不需要扣企税
老师,老师那是按照服务业6%代扣代缴吗?我们公司的进项税额能否抵扣代扣代缴的增值税?
是的哈。你们代扣了,可以抵扣的
老师,那是不是还得代扣代缴所得税?
你好,所得税不用哈。服务发生地不再境内