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老师,我们公司收到180万的设计费收入,对方开的是承兑汇票,已贴现处理到账,请问账务处理该怎么做

2021-12-13 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 14:29

您好,借:银行存款,贷:应收票据

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快账用户7404 追问 2021-12-13 14:30

不需要走主营业务收入科目吗,还有增值税?

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齐红老师 解答 2021-12-13 14:48

收汇票时借:应收票据,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)

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您好,借:银行存款,贷:应收票据
2021-12-13
同学你好, 借,银行存款 借,财务费用一贴现息 贷,应收票据;
2020-10-30
同学你好 借应收票据 贷应收账款
2022-12-21
你好 借:银行存款 财务费用   这里是差额 贷:应收票据
2022-01-12
你好,借银行存款,借财务费用,手续费,贷,应收账款。借,应收账款,贷。应收票据。
2023-07-14
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