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老师你好,公司里记账的财务和出纳是分开记账的,公司维修宿舍楼费用,记账的财务记一笔,然后出纳会计付好钱再记账,记账的的财务怎么做账

2021-12-13 19:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 19:29

记账的做账:借管理费用 贷应付账款或者其他应付款

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快账用户9797 追问 2021-12-13 19:31

老师你好,应付账款是在没有付款的情况下用应付账款吗

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快账用户9797 追问 2021-12-13 19:32

为什么付款了还要用应付账款

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齐红老师 解答 2021-12-13 19:37

这是你们记账的财务在出纳还没付款之前做的

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齐红老师 解答 2021-12-13 19:37

出纳付钱了 就做 借应付账款 贷库存现金或者银行存款

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快账用户9797 追问 2021-12-13 19:38

不是的,是出纳那里付过钱再把账给我们做的

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齐红老师 解答 2021-12-13 19:42

那就直接就是借 管理费用 贷 银行存款就可以了。

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快账用户9797 追问 2021-12-13 19:45

老师,你好,像出纳付过钱再给我们记账,我们是做一笔会计分录还是两笔

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齐红老师 解答 2021-12-13 22:05

一笔就可以了,如果当月就支付了。跨月的话一般做两笔

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快账用户9797 追问 2021-12-13 22:13

什么时候支付的我们这里不清楚,反正到我们这里已经付了

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快账用户9797 追问 2021-12-13 22:22

老师你好,我们财务记账,为什么是借管理费用,贷现金,不是贷其他应付款

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齐红老师 解答 2021-12-14 09:31

你不是说你们付完钱了之后再做账吗?那就不需要贷其他应付款了呀,直接已经支付了

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快账用户9797 追问 2021-12-14 11:00

是的,我们这边只是记账,做分录是借管理费用,贷其他应付款,出纳那边付钱后也会做账,出纳不就是做借其他应付款,贷现金

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齐红老师 解答 2021-12-14 11:07

是的呀,这就是我最开始和你说的两次分录

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快账用户9797 追问 2021-12-14 11:16

我们记账借管理费用,贷现金是吗

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快账用户9797 追问 2021-12-14 11:29

但是这个钱不是我们这边付的,为什么记账要借管理费用,贷现金

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齐红老师 解答 2021-12-14 11:42

你们做账:借管理费用 贷应付账款或者其他应付款   出纳:借其他应付款  贷库存现金

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齐红老师 解答 2021-12-14 11:44

不过你只是做帐的,是不是从你这里出钱有什么关系呢,不都是公司的钱吗?针对这笔业务就做分录  借:管理费用  贷库存现金或者银行存款就可以,然后让出纳把付款的单据给你做原始凭证就可以了

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快账用户9797 追问 2021-12-14 11:48

我们直接做借管理费用,贷现金

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齐红老师 解答 2021-12-14 11:51

是啊,就是我最后说的这样,你直接这样做就可以了,你在纠结什么呢?如果你认为不是你的钱,你们公司做账的和出纳分的这么清楚,出纳也做账的话,你就按照我说的各做各的,做两笔分录

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快账用户9797 追问 2021-12-14 11:58

因为之前有两个人记账,她们写得不一样,一个写借管理费用,贷现金,一个写借管理,贷其他应付款

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齐红老师 解答 2021-12-14 12:02

那另外一个人写的肯定后面还会有一笔相同金额的 借其他应付款  贷库存现金,不过也有可能和其他的业务合并一起写的分录,所以不会是相同金额

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快账用户9797 追问 2021-12-14 12:04

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-14 12:04

没关系,祝你工作顺利。我个人认为第一个人做的是对的,这种业务一笔分录就可以了

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记账的做账:借管理费用 贷应付账款或者其他应付款
2021-12-13
财务会计处理 收到经费时,直接确认支出或资产(无需单独记收入) 借:业务活动费用/库存物品等 贷:财政拨款收入
2025-06-18
你好 ;  是的。 要么就是软件 上面出纳模块里面 登记 要么就是表格登记日记账要么就得  日记账账本登记的;都要考虑 其中一种方式登记的  
2022-06-13
您好 没有其他会计人员 只好设置出纳审核凭证
2023-08-14
你好,出纳的现金银行日记账相当于是流水账根据原始单据登账,财务的需要根据凭证登账
2023-12-31
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