记账的做账:借管理费用 贷应付账款或者其他应付款

老师,公司内账,原来财务也是全部用表格做,我接手的话,也是用表格对吗,然后我想咨询下,会计学堂有出纳日记账,银行日记账,往来款账等的模板表格吗
老师你好,公司里记账的财务和出纳是分开记账的,公司维修宿舍楼费用,记账的财务记一笔,然后出纳会计付好钱再记账,记账的的财务怎么做账
老师请问公司财务部只有出纳和会计,会计做好的记账凭证是由出纳复核吗?
老师,正常来说,出纳要登记银行日记账和库存现金日记账吧,但是公司的出纳没有这个两个账本,出纳几个人,有专门收款的有专门付款的,收款的就有几个,付款的就一个人,但是出纳收款日报都交给会计做账了,付款的出纳,也把付款的单据给会计做账了,没有出纳去登记这个,公司财务软件也只有会计在用,出纳都没进入过,这种情况下是不是会计把银行日记账和现金日记在软件自动导出来的吗?
老师你好,我想问一下在公司里面,出纳和会计分开的情况下,出纳登记日记账除了银行存款和库存现金,还有涉及哪些科目?是不是只有应收和应付? 然后会计再根据费用票来把应收应付科目平掉吗? 我想问一下出纳做日记账和会计做账的区别是怎样的
老师,我们老板问我一些机器改造费用,我是按内账告诉他,还是外账。有些没有票用其他油票和其他的代替的。
老师,账面已经没有钱了,其他应付款转入营业外收入后导致本年利润有14万,这个缴纳完企业所得税后,股东还要缴纳20%的个税吗?
老师,残保金要怎么申报?是用去年的数据来申报吗?
老师这个怎么填写。。。是我找错了位置吗
8500元工资第一个月上多少钱税
注册资本是100万,但是没有打钱进去后期收到货款之后做账需要写一部分实收资本吗
个税每月最晚什么时候申报?
补8月份账的时候发现我算的增值税和之前别人税局报的增值税不一样,按哪个记账呢?
现实中,大多数企业印花税的计税基数是不含税的收入吗?
老师您好!支付的水电费,无发票 无收据,怎么入账
老师你好,应付账款是在没有付款的情况下用应付账款吗
为什么付款了还要用应付账款
这是你们记账的财务在出纳还没付款之前做的
出纳付钱了 就做 借应付账款 贷库存现金或者银行存款
不是的,是出纳那里付过钱再把账给我们做的
那就直接就是借 管理费用 贷 银行存款就可以了。
老师,你好,像出纳付过钱再给我们记账,我们是做一笔会计分录还是两笔
一笔就可以了,如果当月就支付了。跨月的话一般做两笔
什么时候支付的我们这里不清楚,反正到我们这里已经付了
老师你好,我们财务记账,为什么是借管理费用,贷现金,不是贷其他应付款
你不是说你们付完钱了之后再做账吗?那就不需要贷其他应付款了呀,直接已经支付了
是的,我们这边只是记账,做分录是借管理费用,贷其他应付款,出纳那边付钱后也会做账,出纳不就是做借其他应付款,贷现金
是的呀,这就是我最开始和你说的两次分录
我们记账借管理费用,贷现金是吗
但是这个钱不是我们这边付的,为什么记账要借管理费用,贷现金
你们做账:借管理费用 贷应付账款或者其他应付款 出纳:借其他应付款 贷库存现金
不过你只是做帐的,是不是从你这里出钱有什么关系呢,不都是公司的钱吗?针对这笔业务就做分录 借:管理费用 贷库存现金或者银行存款就可以,然后让出纳把付款的单据给你做原始凭证就可以了
我们直接做借管理费用,贷现金
是啊,就是我最后说的这样,你直接这样做就可以了,你在纠结什么呢?如果你认为不是你的钱,你们公司做账的和出纳分的这么清楚,出纳也做账的话,你就按照我说的各做各的,做两笔分录
因为之前有两个人记账,她们写得不一样,一个写借管理费用,贷现金,一个写借管理,贷其他应付款
那另外一个人写的肯定后面还会有一笔相同金额的 借其他应付款 贷库存现金,不过也有可能和其他的业务合并一起写的分录,所以不会是相同金额
谢谢老师
没关系,祝你工作顺利。我个人认为第一个人做的是对的,这种业务一笔分录就可以了