您好! 借:应收账款 7700 银行存款 4000 贷:应交税费-应交增值税 (进项税额)1700 主营业务收入 10000
老师,请问第二三四五个会计分录怎么做
老师,请问这个第五题会计分录是啥
老师,请问第五题的分录是什么?
老师,这个第四题与第五题的会计分录怎么写
老师,请问第五和第六个的会计分录怎么做
请问老师,公司报销差旅费,比如说公司是北京的,动车发票只有上海到广州的,广州到北京的,出发地没有北京到上海的,可以报销吗
申报杭州税务,登录国家税务总局长网上为税哪个省份登录
老师,哪类企业需要申报残保金?残保金是在当年11月30日之前申报就可以吗?残保金怎么申报呢?
进项发票金额42300,付款是42000,少付的这300一般记入哪个科目 销项发票60260 收货款62060,多收的这1800记入哪个科目 这个1800可能10月份还补开发票
老师,符合什么条件企业可以免征教育费附加和地方教育费附加啊?
老师,小规模这个营业外收入比对不通过怎么办
老师社保工资一年只能填一次还是第二次有变动 变动时就能随变动调整
下面这种情况自己公司的一个账户给另一个账户转了一元钱,摘要写的是 "转账取款" 会计分录怎么写?会计分录上的备注怎么写?
老师好,外贸出口企业,一张报关单一项品名错了,上级决定报错品名不退税,其他正常退税,需要如何操作
小规模报税,第三季度共开了10万的票,怎么填报表?是填开票金额还是填不含税金额
预收怎么就直接记到银行存款了? 还有就是我们是销售产品,为什么 记进项税?
您好!这里写错了,是销项税额。我只看了第五题,收到款项4000,这是计入银行存款。如果是发出商品之前收到的就是要借记预收账款 借:应收账款 7700 预收账款 4000 贷:应交税费-应交增值税 (销项税额)1700 主营业务收入 10000