你好,这个是不可以的。
我现在正在报8月份的增值税,请问我是先报税还是现在发票平台上认证8月份未认证的进项税?
老师,已在增值税发票平台认证“抵扣联发票”,在12月申报计算11月增值税时,可以不抵扣已认证的进项税额吗
一般纳税人企业早前有发票开进 但是当月进项已够 所以当时做了待认证进项 后面有认证转为进项税额 那这张发票装订凭证的时候 是附在带认证进项后面还是认证之后进项税额后面
进项税认证平台上,可以认证当月开的进项税发票吗?在报税之前
老师,勾选进项发票的平台,就是对我们收到的进项发票进项认证吗,原来都是去税务局认证,现在是自己在家登录这个平台就可以认证了吗