你好 接:管理费用---服务费 增值税 贷:预付账款
您好老师,我们房地产公司当时测绘费打的时候个人卡打钱了,当时我进入 借:预付账款—个人姓名—2000元 贷:银行存款—2000元 现在对方公司名义开增值税发票了,我怎么分录正确的
老师,我有一家公司销售沙 石的,我们开票 别人给我发的们转款,然后法人提现的,这个是怎么做分录吖?备注了石子款 但是我们没有收到发票,我是做借库存现金 贷银行存款 还是 其他应收款 法人 贷银行存款 或者 应付账款 贷方银行存款?
你好老师,我们是房地产公司,我们公司有一个律师所签法律服务合同,公司给他们转的5万元,我怎么分录,挂到那个科目
你好老师,我们是房地产公司,我们公司有一个律师所签法律服务合同,公司给他们转的5万元,钱给的时候,借:预付账款—法律的名称,贷银行存款,现在他们给我们提供了增值税发票,现在怎么分录
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
谢谢您了老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d