你好,结汇按实收收到的钱入账,付出美元用当月的作账汇率记账,差入财务费-汇兑损益
做出来的成品,然后不好了。报废了。相关分录怎么写
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?如果对方开的是专票,预付 30%!!!!!!!!
小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账?收到发票后又怎么做账?
请问老师,建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不?利润是负数
付给另外一家国内工厂的投资款,怎么做账
老师,我公司购买包装材料,首先付 30% 预付款,,对方发货了,没开发票!!!货到我入库,这两步如何做账?第一步肯定是借预付,贷银存,第二步呢?贷方怎么做?
老师,25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办?
请问红冲的发票需要做账吗?一般纳税人
老师好!一般纳税人开了一部分技术服务费,税率6个点,报税的时候要和销售的分开吗?认证进项的时候只算销售的税负,服务费这部分不需要认证进项吗?
老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣
老师,您看下,这个1735209.87,我怎么给他分配成:190717.45和78374.07?这两个是怎么算出来的?
你好,你什么时候结汇的。看不到图片
老师,图片你点击图片可以看到的哈。 11/11结汇的
11月11结汇 借:银行存款 1,719,898.45 财务费用-汇兑损益 7,453.84贷:银行存款-USD 1,727,352.29
计算金额如下,请参考
老师,谢谢您,就是难点在需要把这个美元拆分成两笔,一笔是10月的6.4604的,还有一笔是11的6.4192,您会拆分吗?
你好了,结汇不拆分的,每个月末你都要调汇的。
好的。谢谢老师您。
你好,不客气,祝你工作愉快!