您好,您这个是什么意思呢。

建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
增值税申报表。10确定开票收入200万,未开票100万。然后11月红冲200万已开票收入,重新开200万已开票和100万上个月未开票收入。100万是这个月在未开票申报表填负数吗?那另外200万我红冲了,又重新开了怎么申报
J200万的话,你开红色发票了,然后又重新开了一个200万,那就是零。
100万的话,你就是按照负数填写。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。
11月开100万收入,那收入那要把已开票的收入填到销售额和税额那里吗
对啊,你这个肯定是需要填写到里面啊。
然后上个月会计未开票多报了2分,这个月怎么处理
目前我账上收入还有余额0.02
你账上什么科目还有余额呀。
对的 她上个月多报了0.02
我的意思是说你哪个科目有余额。
是的 账上和报表都多了0.02 因为上个月未开票多了两分
你是指的是哪个科目多呀?
主营业务收入
那就应该是收入多了两分钱,销项税额少了两分钱,对吗?
是的 这个怎么弄
这个你做账的时候调整一下。贷应交税费应交增值税销项税额0.02 贷主营业务收入-0.02