你好 ;你们实际合同 是支付的 多少钱出去
企业购买车辆40台,签订贷款合同39万一台,实际购买金额开票30万。已经开了30万的发票,那现在入账要合同附件了,我的贷款合同附件是39万的,跟发票不一致,怎么处理,现在发票和合同的金额不一致。怎么处理。
老师,你好,我公司签了9份商品房购买合同,合计总价为1000万,在付认购金时已支付200万,剩下尾款为800万,开发商所提供的发票是按9份合同的对应价格开据的。像这种情况如何做账务处理,合同、发票、付款口径不一致
我们公司购买A公司的机器设备,合同是不含税金额50万,钱也付了,机器也到位了,就是不开票入不了账,想在想让他们给开票,他们让另外一个公司给开的票,收的税金,现在要怎么处理一下让这件事情合理?
老师,公司卖2台设备给乙方,合同签订a设备1556100元,b设备30万,同时进行了开具发票a设备金额1506100,b设备30万,回款金额a1506100,b设备30万,现在乙方扣了我们税差还有一些服务费,回款和合同价差5万,这种情况怎么处理呢。
2023年12月签的钢材采购合同走的付款申请流程,合同金额是60万,但是支付的时候第一天支付了13万,第二天支付了15万,合同剩下的金额不履行了,合同结束,24年1月份的时候开了发票过来两笔费用开在一张发票上,23年12月申请和支付的时候怎么做账,收到发票的时候️该如何做账呢?回单和发票怎么处理呢?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
买车头30万。剩下9万是挂车一起贷款的。9万是另外一个单位开的发票。但是对方就给我这个贷款合同,所以贷款合同跟发票金额对不上。
你好 ; 按照你们实际金额俩做账 ; 不一致的话 把合同 和你们实际的 支付 明细一起做账; 意思实际你们是 39万是吗
贷款合同39万 包含牵引车和挂车一起做的合同 开票就开牵引车30万 ,另外9万是另外一个单位开的。 还款的明细是还39万的,因为有9万的贷款是到我们的账户。然后我再转给另外一个单位付购买挂车款的
你好 ; 那就是总得 39万 。 你们 要分别来做固定资产 牵引车和挂车 就行了。
合同和开票单位不是同一个单位哦 也可以吗?
你好; 是的。 你们实际是一个贷款 一个销售公司
开票金额和合同金额不一样
可以的,你不是说了吗?牵引车是30万)挂车是9万其他公司去买给你开票