你好,可以开具的呢,可以

我是销售方对方已经认证抵扣了,现在由于项目名称变更,要求做红字发票,可是我已经开红字发票了,也开具正确的蓝字发票,账务上如何处理
老师您好,我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了,需要红冲,可以只红冲多余部分吗? 因为已经认证了,需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗?(如果需要,开了红字发票要不要给我们呢)
对方开具的发票过来,但开具金额有误,还未认证抵扣。对方又开具红字发票和正确的蓝字发票过来,请问红字发票我需要做什么吗?我只要正确蓝字发票就好对吗?
开具的发票已经确认过收入了,发票金额开多了,对方要求开红字发票冲红,可以吗?
开具的发票对方已经抵扣,出最终结算金额少了。发票多开了,可以部分冲红吗,需要对方提供什么
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
7月份开具的发票金额开多了,这个月份没有收入,还可以冲红吗?
没有收入最好是不要红冲先,有了在红冲的
关键是近期没有收入,对方又要求冲红,这种情况应该怎么办?
那只能先红冲了呢
就是没有收入,也可以现冲红是吗?
可以也可以红冲的呢
红冲发票都需要怎样操作?需要哪些手续?
直接在开票系统开具负数发票就可以的呢,不用什么手续的
红冲完发票以后需要去税务局更改报表吗?
不用,下个月报税就可以的呢,